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  横店东磁[002056] 011
☆经营分析☆   ◇港澳资讯002056   更新日期:2009-09-09◇   灵通V4.0
★本栏包括【1.主营构成】、【2.经营投资】、【3.关联企业经营状况】
【1.主营构成】
【2009年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
|项目名称          |营业收入  |营业利润  |毛利率|占主营业务  |
|                   |(万元)    |(万元)    | (%)  |收入比例(%) |
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|电子元件制造业(行业)    |   54230.5|   13687.2| 25.24|       96.96|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|永磁铁氧体(产品)        |   22410.2|    6510.8| 29.05|       40.07|
|软磁铁氧体(产品)        |   26323.3|    7414.4| 28.17|       47.06|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|境内销售(地区)          |   27958.0|-         |-     |       49.98|
|境外销售(地区)          |   26272.5|-         |-     |       46.97|
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘

【2008年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
|项目名称          |营业收入  |营业利润  |毛利率|占主营业务  |
|                   |(万元)    |(万元)    | (%)  |收入比例(%) |
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|电子元件制造业(行业)    |  154381.3|   40055.9| 25.95|       97.09|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|永磁铁氧体(产品)        |   61573.0|   19165.1| 31.13|       38.72|
|软磁铁氧体(产品)        |   73758.6|   19765.8| 26.80|       46.39|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|境内销售(地区)          |   78095.0|-         |-     |       49.11|
|境外销售(地区)          |   76286.3|-         |-     |       47.97|
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘

【2008年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
|项目名称          |营业收入  |营业利润  |毛利率|占主营业务  |
|                   |(万元)    |(万元)    | (%)  |收入比例(%) |
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|电子元件制造业(行业)    |   82893.5|   21443.0| 25.87|       97.71|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|永磁铁氧体(产品)        |   32763.1|    9970.0| 30.43|       38.62|
|软磁铁氧体(产品)        |   39020.9|   10556.6| 27.05|       45.99|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|境内销售(地区)          |   41567.5|-         |-     |       49.00|
|境外销售(地区)          |   41326.0|-         |-     |       48.71|
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘

【2007年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
|项目名称          |营业收入  |营业利润  |毛利率|占主营业务  |
|                   |(万元)    |(万元)    | (%)  |收入比例(%) |
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|电子元件制造业(行业)    |  151912.3|   44302.3| 29.16|       97.91|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|永磁铁氧体(产品)        |   59257.4|   21220.2| 35.81|       38.19|
|软磁铁氧体(产品)        |   74981.8|   22341.5| 29.80|       48.33|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|境内销售(地区)          |   77284.5|-         |-     |       49.81|
|境外销售(地区)          |   74627.8|-         |-     |       48.10|
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘

【2.经营投资】

经营情况评述:
【2009年半年报】
    一、管理层讨论与分析
    (一)报告期内公司经营情况的回顾
    1、公司总体经营情况
    2009  年上半年,公司仍受全球金融危机向纵深发展的影响,业务量较去年同期整体下滑,尤其是 1-3 月份业务量骤减,不过4-6 月的业务量呈逐月上升的趋势。面对突如其来的金融危机,自2008 年9 月开始,公司采取了一系列积极有效的措施,深挖内部管理潜力、提升企业盈利能力,取得了良好的效果。
    公司对抗危机的整个过程可以概括为三针:第一针是“预防针”,2008 年 8 月,公司管理层预感到危机将要来临,马上组织召开了“冬天里的战斗”动员大会,提出了“降成本、破难题、拓市场、找新源”四项措施。第二针是“止痛针”,当危机确实来临,公司扎扎实实地推进了四项工作:1、砍采购成本;2、费用控制和员工工资直接挂钩;3、精简人员、机构改革;4、加快新产品开发、提高创新速度。第三针是“强心针”,当危机愈演愈烈,公司提出要学习三星、学习丰田,绝地反击、浴火重生!这三针起到了明显的成效,可以用五句话来概括取得的成果:观念坚定了、费用下降了、效率提高了、新产品增加了、创新速度加快了。
    (1)市场情况
    总体来说,公司主要产品在市场所占的份额比较稳定或者略有增长,但是公司的产品结构比例有了一定变化,功率产品一直名列第一,磁瓦从08 年的第三位前进到了第二位,高性能料从 08 年的第五位前进到第四位,而喇叭磁钢从 08 年的第二位退居到了第三位,偏转磁芯从 08 年的第八位退居到第九位。从一系列产品份额变化的数据来看,公司的产品结构调整比较成功。
    由于整体市场需求的萎缩,公司产品的业务量大概恢复到去年同期70-80%的水平。整体业务量的下滑导致市场价格战加剧,尤其是喇叭磁这样的低端产品受到很多私人企业降价的冲击,加速了公司调整产品结构的步伐。
    (2)产品情况
    报告期内,由于整个市场业务的下滑,导致市场竞争加剧,产品整体价格有所下降,而原辅材料的价格下降幅度却没有达到产品价格的下降幅度。公司仍然致力于产品结构的调整:永磁部的磁瓦产品前景看好,内需增长拉动明显,高性能磁瓦尤其是环保产品发展迅速,比如直流变频空调等产品大幅增长。软磁部正在逐步推进大产品向小产品转移,开发成功了EP5D等附加值高的小产品并争取到了订单;在通讯 3G 领域用的系列产品提前开发,在市场上争取到了一定份额;高端照明市场产品的开发也进入了实质性阶段,产品开始得到飞利浦和 GE  以及 OSRAM  等照明巨头的承认。
    (3)内部管理
    报告期内,公司扎扎实实推进内部管理,效果明显、亮点突出,主要包括推进零库存管理;推进人机自动化进程;完善培训体系;引进精益生产管理现场咨询;引进专家战略管理咨询;启动核心人才建设工程;研发管理制度创新等内容。这一系列内部管理工作立足现在、着眼未来,对公司未来的发展有着重要的战略意义,每项工作的开展都力求扎实有效,比如公司为了推动精益生产管理,先后派出几批管理人员远赴日本学习丰田的精益生产模式,还将国内专业的制造业咨询公司引入公司做现场咨询,力求改进生产工艺,提高生产效益。
    (4)下半年经营工作重点
    根据国内外宏观经济形势的变化和磁性材料行业发展的前景,公司制定了 2009年度下半年经营工作重点:稳固市场份额、持续调整产品结构、继续下降成本。永磁部的经营工作重点:第一,稳定喇叭磁和微波炉磁的市场份额,集中力量抓磁瓦和电机机壳市场的增长。第二,稳定市场价格,进一步加强原辅材料的价格下降工作,提升盈利能力。软磁部的经营工作重点:第一,保持原有产品的市场份额,集中力量开拓新市场,包括LED、3G、环保型产品等新兴领域。第二,深入推广一人多机和精益生产,提高生产效率,降低生产成本。
    2、公司主要财务数据分析
    报告期内公司克服宏观经济和市场环境调整的压力,持续产品结构调整、加大市场开拓力度。同时,按计划稳步推进募集资金投资项目的建设和新产品的技术研发、市场开拓,虽然未能完全扭转金融危机造成的业务量下降的局面但公司经营总体呈现良好的回转态势。公司在 2009 年 1-6 月实现营业总收入 559,335,199.10 元,较上年同期下降 34.07%;营业利润 58,531,790.07 元,较上年同期下降 49.06%;净利润 50,254,186.64元,较上年同期下降43.05% ;经营活动产生的现金流量净额157,200,589.41 元,较上年同期增加251.05%。
    (1)经营成果分析
    项目                     2009年1-6月    2008年1-6月    本报告期比上年
                                                           同期增减(%)
    营业收入                 559,335,199.10 848,401,965.63 -34.07%
    营业成本                 416,985,816.17 630,061,916.52 -33.82%
    期间费用                 77,367,836.33  97,075,360.54  -20.30%
    营业利润                 58,531,790.07  114,914,200.40 -49.06%
    利润总额                 59,638,247.22  115,760,319.41 -48.48%
    归属于母公司所有者净利润 50,254,186.64  88,247,840.45  -43.05%
    2009年1-6月公司主营业务收入、营业利润、净利润分别比上年同期下降34.07%、49.06%、43.05%,主要原因是:受全球金融危机的影响,公司的业务量显著下滑,直接影响主营业务收入和净利润。
    (二)主营业务的范围及经营状况
    1、主营业务的范围
    公司经营范围为:磁性器材、电池、电子产品的生产、销售;高科技产品的开发及技术咨询;实业投资;经营进出口业务;为接待本公司客人提供餐饮、住宿、舞厅、卡拉OK 服务。
    2、主营业务分行业、产品、地区经营情况
    1)分行业经营情况(单位:人民币万元)
    主营业务分行业情况
    分行业或 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入 营业成本  毛利率比
    分产品                               比上年同 比上年同  上年同期
                                         期增减(%)期增减(%)  增减(%)
    电子元件 54230.50 40543.31 25.24%    -34.58%   -34.02%  -0.63%
    制造业
    2)分产品经营情况(单位:人民币万元)
    主营业务
    分产品情
    况
    永磁铁氧 22410.21 15899.46 29.05%    -31.60%   -30.24%   -1.38%
    体
    软磁铁氧 26323.30 18908.92 28.17%    -32.54%   -33.57%   1.12%
    体
    3)分地区经营情况(单位:人民币万元)
    地区     营业收入  营业收入比上年增减(%)
    境内销售 27,957.97 -32.74%
    境外销售 26,272.54 -36.43%
    3、报告期内,公司的利润构成、主营业务或其结构、主营业务盈利能力没有发生重大变化。
    4、报告期内,公司没有产生对利润有重大影响的其他经营业务活动。
    (三)报告期内,主要控股子公司的经营情况及业绩
    1、赣州新盛稀土实业有限公司
    赣州新盛稀土实业有限公司成立于2003 年 1 月9  日,现注册资本1,200 万元,公司占有 75%的股权。该部分股权是公司用自有资金收购所得。注册地:江西省赣县梅林红金工业园区,主要经营范围为:稀土分离、分组,稀土冶炼加工产品销售。
    截止 2009 年 6 月30  日,该公司总资产5,725.56 万元,净资产-2,034.29 万元,2009 年 1-6 月主营业务收入 1,305.43 万元,净利润-797.19 万元。
    3、会理县东磁矿业有限公司
    会理县东磁矿业有限公司成立于2008 年3 月 14 日,现注册资本:500 万元,为公司的全资子公司。注册地:会理县顺城东路中段 550  号,主要经营范围:矿山机械购销、矿山技术服务。
    截止2009 年6 月30  日,该公司总资产6,733.49 万元,净资产432.53 万元。2009年 1-6 月净利润-26.14 万元。
    4、云南东磁有色金属有限公司
    云南东磁有色金属有限公司成立于2008 年4 月7  日,现注册资本:1,000 万元,公司占有 60%的股权。注册地:云南省建水县临安镇城东鸡头山,主要经营范围:有色金属矿洗选、冶炼及其附属产品销售,矿产品购销。(以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批,按审核的项目和时限开展经营活动)。
    截止2009 年6 月30  日,该公司总资产 1,625.92 万元,净资产767.94 万元,2009年 1-6 月净利润-65.97 万元。
    5、东阳中世模具有限公司
    东阳市中世模具有限公司成立于2004 年 7 月 12 日,现注册资本:70 万美元,公司占有 60%的股权。注册地:东阳市横店工业区。主要经营范围:模具、精密检具机械零部件加工、制造项目的筹建(凡涉及许可和专项审批的凭证件经营)。
    截至  2009  年6 月30     日,该公司总资产546.64 万元,净资产434.45 万元,2009年 1-6 月主营业务收入241.01 万元,净利润-22.81 万元。
    (四)经营中的问题与困难
    2009 年度公司经营的压力主要来自于全球金融危机往纵深发展,市场需求仍然较为疲软,业务量尚未恢复到以往的水平。针对经营环境的困难,公司制定了一系列应对的方针政策,主要包括以下几个方面:第一,在保持原有市场份额的基础上开发新产品、开拓新市场。未来的产业发展呈现一些新的特点:环保化、小型化、智能化,基于公司的研发实力和行业地位,在新的领域公司新产品有很大的成长空间。第二,降低成本,提升运营效率。第三,持续产品结构调整,提升盈利能力。
    (五)对2009 年前三季度经营业绩的预计
    2009年1-9月预 归属于母公司所有者的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%
    计的经营业绩  归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降0-30%
    2008年1-9月经 归属于母公司所有者的净利润:    129,423,995.41
    营业绩业绩变  1、2009年1-6月,公司受金融危机的影响比较严重,尤其是1-3月
    动的原因说明  净利润同比下降幅度很大。由于公司采取了积极的应对措施,深挖
                  内部管理潜力,扎实推进"破难题、降成本、开新源、拓市场”四
                  项重点工作,公司4-6 月的经营情况显著好转,业务量逐步回升,
                  盈利能力提升较快。
                  2、从目前的销售情况看预计公司三季度业务量较二季度有所回升。
    二、报告期内投资情况
    (一)报告期内募集资金使用情况
    1、募集资金使用情况表
    单位:万元
    募集资金总额 89,484 报告期内投入募集资金总额 2,303
    变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 30,475
    变更用途的募集资金总额比例 0.00%
    承诺投资项目 是否  募集资金  调整后投  截至期末  本年度投
                 已变  承诺投资
                 更项  总额       资总额   承诺投入  入金额
                 目
                 (含                       金额(1)
                 部分
                 变
                 更)
    
    年产12000吨   否   32592       32592    6934        1191
    汽车电机用永
    磁铁氧体磁瓦
    技改项目
    年产2500万台  否   20507       20507    3920         454
    汽车电机机壳
    和电机定子技
    改项目
    年产1200吨数  否   5746        5746     1307         255
    字平板LCD显
    示用NiZn铁氧
    体技改项目
    年产5000吨数   否  7342        7342     1607         403
    字平板LCD显
    示用MnZn铁氧
    体技改项目
    激光打印机显   否  26000       26000     8929        0.00
    影辊技术改造
    项目
    合计           -   92187       92187      22697       2303
    接上表:
    承诺投资项目 截至期末 截至期末 截至期 项目达到预 本年度  是否 项目
                 累计投入 累计投入 末投入 定可使用状 实现的  达到 可行
                 金额(2)  金额与承 进度   态日期     效益    预计 性是
                          诺投入金 (%)                     效益 否发
                          额的差额                                生重
                          (3)=    (4)=                          大变
                          (2)-(1)  (2)/(1)                        化
    年产12000吨  14149    7215    204.05% 2011年12月31日 0.00 否  否
    汽车电机用永
    磁铁氧体磁瓦
    技改项目
    年产2500万台 6168     2248    157.35% 2011年12月31日 0.00 否  否
    汽车电机机壳
    和电机定子技
    改项目
    年产1200吨数 5843     4536    447.05% 2009年06月30日 224  否  否
    字平板LCD显
    示用NiZn铁氧
    体技改项目
    年产5000吨数 4315     2708    268.51% 2010年06月30日 318  否  否
    字平板LCD显
    示用MnZn铁氧
    体技改项目
    激光打印机显 0.00     -8929    0.00% 2010年12月31日  0.00 否  是
    影辊技术改造
    项目
    合计         30475    7778     -     -                542  -   -
    未达到计划进度或 1、年产 12000 吨汽车电机用永磁铁氧体磁瓦技改项目第一条
    预计收益的情况和 生产线已投资完成,并开始生产销售。但该项目尚处在投入生
    原因(分具体项目) 产初期,故本期尚未实现效益。2、年产2500 万台汽车电机机
                     壳和电机定子技改项目公司公司已投入拉伸、卷板机壳、无缝
                     钢管等生产线,现处于小批量供货阶段,故本期尚未实现效益。
                     3、年产 1200 吨数字平板LCD 显示用NiZn 铁氧体技改项目现
                     已投资实成,但因该项目尚处于投资完成初期,再加上受金融
                     危机影响导致价格下降,故本期实现的效益远小于招股书承诺
                     的年平均收益。4、年产5000 吨数字平板LCD 显示用MnZn铁氧
                     体技改项目尚处在投入初期,因受金融危机的影响放慢了投资
                     进度,故本期实现的效益远小于招股书承诺的年平均收益。5、
                     激光打印机显影辊技术改造项目因可行性发生重大变化,截止
                     2009年6月30日暂入进行投资。
    项目可行性发生重 激光打印机显影辊技术改造项目:因受金融危机影响,消费者
    大变化的情况说明 对高附加值和低附加值产品需求同时下降,导致惠普、佳能等
                     激光打印机企业销售显著下降,与之相配的激光打印机显影辊
                     需求量也相应减少,为应对市场出现的新变化,确保公司投资
                     项目的安全、有效,公司适度控制了投资规模,暂缓了对该项
                     目的投入。公司第四届董事会第九次会议已审议通过关于调整
                     激光打印机显影辊技术改造项目投资进度的议案.截止2009年6
                     月30日公司尚未对该项目进行投资。
    募集资金投资项目 无
    实施地点变更情况
    募集资金投资项目 无
    实施方式调整情况
    募集资金投资项目 无
    先期投入及置换情
    况
    用闲置募集资金暂 无
    时补充流动资金情
    况
    项目实施出现募集 无
    资金结余的金额及
    原因
    尚未使用的募集资 尚未使用募集资金存放于募集资金专户中。
    金用途及去向
    募集资金使用及披 公司激光打印机显影辊技术改造项目因市场变化、技术调试
    露中存在的问题或 和客户开发的原因,导致投资进展略缓。
    其他情况
    2、募集资金专户存储制度的执行情况
    报告期内,公司严格按照《募集资金使用管理办法》、《公司章程》的规定和要求,对募集资金的存放和使用进行有效地监督和管理,对募集资金实行专户存储,募集资金的使用严格履行相应的审批程序,保证募集资金专款专用。
    截至2009年6月30日,公司募集资金专户余额为59,679万元。具本存放情况如下:
    金额单位:人民币万元
    开户银行                       银行账号             账户类别     存储余额
    中国农业银行东阳横店支行       636301040007381      募集资金专户 8,671
    中国建设银行东阳支行横店分理处 33001676342053001261 募集资金专户 21,463
    中国银行东阳横店支行           850006556608094001   募集资金专户 29,545
    合计                           -                    -            59,679
    (二)报告期内公司非募集资金投资项目
    粘结永磁生产线的投资建设
    报告期内,公司利用自有资金实施粘结永磁生产线的投资建设。粘结永磁项目于2006 年3 月立项,计划总投资4,960.30 万元,所需资金全部由公司自筹解决,项目分二期实施,其中一期工程计划投资2,936.30  万元。项目建成达产后,预期年销售收入 8,070 万元,利润 1524 万元,投资回收期2.96 年。
    截止2009 年6 月30  日,该项目完成投资1,657.97 万元。

投资情况说明:
报告期内投资情况
    (一)报告期内募集资金使用情况
    1、募集资金使用情况表
    单位:万元
    募集资金总额 89,484 报告期内投入募集资金总额 2,303
    变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 30,475
    变更用途的募集资金总额比例 0.00%
    承诺投资项目 是否  募集资金  调整后投  截至期末  本年度投
                 已变  承诺投资
                 更项  总额       资总额   承诺投入  入金额
                 目
                 (含                       金额(1)
                 部分
                 变
                 更)
    
    年产12000吨   否   32592       32592    6934        1191
    汽车电机用永
    磁铁氧体磁瓦
    技改项目
    年产2500万台  否   20507       20507    3920         454
    汽车电机机壳
    和电机定子技
    改项目
    年产1200吨数  否   5746        5746     1307         255
    字平板LCD显
    示用NiZn铁氧
    体技改项目
    年产5000吨数   否  7342        7342     1607         403
    字平板LCD显
    示用MnZn铁氧
    体技改项目
    激光打印机显   否  26000       26000     8929        0.00
    影辊技术改造
    项目
    合计           -   92187       92187      22697       2303
    接上表:
    承诺投资项目 截至期末 截至期末 截至期 项目达到预 本年度  是否 项目
                 累计投入 累计投入 末投入 定可使用状 实现的  达到 可行
                 金额(2)  金额与承 进度   态日期     效益    预计 性是
                          诺投入金 (%)                     效益 否发
                          额的差额                                生重
                          (3)=    (4)=                          大变
                          (2)-(1)  (2)/(1)                        化
    年产12000吨  14149    7215    204.05% 2011年12月31日 0.00 否  否
    汽车电机用永
    磁铁氧体磁瓦
    技改项目
    年产2500万台 6168     2248    157.35% 2011年12月31日 0.00 否  否
    汽车电机机壳
    和电机定子技
    改项目
    年产1200吨数 5843     4536    447.05% 2009年06月30日 224  否  否
    字平板LCD显
    示用NiZn铁氧
    体技改项目
    年产5000吨数 4315     2708    268.51% 2010年06月30日 318  否  否
    字平板LCD显
    示用MnZn铁氧
    体技改项目
    激光打印机显 0.00     -8929    0.00% 2010年12月31日  0.00 否  是
    影辊技术改造
    项目
    合计         30475    7778     -     -                542  -   -
    未达到计划进度或 1、年产 12000 吨汽车电机用永磁铁氧体磁瓦技改项目第一条
    预计收益的情况和 生产线已投资完成,并开始生产销售。但该项目尚处在投入生
    原因(分具体项目) 产初期,故本期尚未实现效益。2、年产2500 万台汽车电机机
                     壳和电机定子技改项目公司公司已投入拉伸、卷板机壳、无缝
                     钢管等生产线,现处于小批量供货阶段,故本期尚未实现效益。
                     3、年产 1200 吨数字平板LCD 显示用NiZn 铁氧体技改项目现
                     已投资实成,但因该项目尚处于投资完成初期,再加上受金融
                     危机影响导致价格下降,故本期实现的效益远小于招股书承诺
                     的年平均收益。4、年产5000 吨数字平板LCD 显示用MnZn铁氧
                     体技改项目尚处在投入初期,因受金融危机的影响放慢了投资
                     进度,故本期实现的效益远小于招股书承诺的年平均收益。5、
                     激光打印机显影辊技术改造项目因可行性发生重大变化,截止
                     2009年6月30日暂入进行投资。
    项目可行性发生重 激光打印机显影辊技术改造项目:因受金融危机影响,消费者
    大变化的情况说明 对高附加值和低附加值产品需求同时下降,导致惠普、佳能等
                     激光打印机企业销售显著下降,与之相配的激光打印机显影辊
                     需求量也相应减少,为应对市场出现的新变化,确保公司投资
                     项目的安全、有效,公司适度控制了投资规模,暂缓了对该项
                     目的投入。公司第四届董事会第九次会议已审议通过关于调整
                     激光打印机显影辊技术改造项目投资进度的议案.截止2009年6
                     月30日公司尚未对该项目进行投资。
    募集资金投资项目 无
    实施地点变更情况
    募集资金投资项目 无
    实施方式调整情况
    募集资金投资项目 无
    先期投入及置换情
    况
    用闲置募集资金暂 无
    时补充流动资金情
    况
    项目实施出现募集 无
    资金结余的金额及
    原因
    尚未使用的募集资 尚未使用募集资金存放于募集资金专户中。
    金用途及去向
    募集资金使用及披 公司激光打印机显影辊技术改造项目因市场变化、技术调试
    露中存在的问题或 和客户开发的原因,导致投资进展略缓。
    其他情况
    2、募集资金专户存储制度的执行情况
    报告期内,公司严格按照《募集资金使用管理办法》、《公司章程》的规定和要求,对募集资金的存放和使用进行有效地监督和管理,对募集资金实行专户存储,募集资金的使用严格履行相应的审批程序,保证募集资金专款专用。
    截至2009年6月30日,公司募集资金专户余额为59,679万元。具本存放情况如下:
    金额单位:人民币万元
    开户银行                       银行账号             账户类别     存储余额
    中国农业银行东阳横店支行       636301040007381      募集资金专户 8,671
    中国建设银行东阳支行横店分理处 33001676342053001261 募集资金专户 21,463
    中国银行东阳横店支行           850006556608094001   募集资金专户 29,545
    合计                           -                    -            59,679
    (二)报告期内公司非募集资金投资项目
    粘结永磁生产线的投资建设
    报告期内,公司利用自有资金实施粘结永磁生产线的投资建设。粘结永磁项目于2006 年3 月立项,计划总投资4,960.30 万元,所需资金全部由公司自筹解决,项目分二期实施,其中一期工程计划投资2,936.30  万元。项目建成达产后,预期年销售收入 8,070 万元,利润 1524 万元,投资回收期2.96 年。
    截止2009 年6 月30  日,该项目完成投资1,657.97 万元。


经营情况评述:
【2008年年报】
    一、公司经营情况 
   (一)报告期内公司经营情况的回顾 
    1、公司总体经营情况 
    2008 年对公司来说是富有挑战的一年,也是在经营上较难驾驭的一年,原材料价格的变化像“过山车”一样不易掌握、中国宏观经济运行步入下行区间、金融危机的影响愈来愈深、行业需求明显下降……面对复杂多变的宏观经济环境,公司制定了“降成本、破难题、拓市场、找新源”的应对策略,积极行动、苦练内功,借机提升公司内在核心竞争力和抗风险能力,力求在成本控制、技术进步、市场拓展等各方面实现新的突破。  
   报告期内,公司完成营业收入 1,590,129,778.31 元,比上年同期增长 2.49%;利润总额177,067,850.36 元,比上年同期下降25.27%      ;归属于上市公司的净利润149,464,902.00 元,比上年同期下降 15.77%    。 
  项目              2008 年                  2007 年        增减比例  
营业收入          1,590,129,778.31     1,551,535,902.26     2.49% 
营业利润          172,828,892.47       221,769,838.62       -22.07% 
归属于上市
公司股东的净利润  149,464,902.00       177,449,681.98       -15.77% 
     2008 年公司主营业务收入和净利润增减变化的主要原因是: 
    (1)2008 年,公司前三季度经历了四氧化三锰、铁磷、油、煤等原材料的价格上涨以及电价的上调等原因,致使营业总成本增加了4,600 万元。 
    (2 )公司控股子公司赣州新盛稀土实业有限公司销售收入虽增长较快,但由于稀土材料销售价格的大幅下降,导致公司出现产品滞销、存货跌价、资产减值等问题,致使2008 年计提存货跌价准备约为 1,200 万元。 
     2、公司主营业务及其经营状况 
    (1)主营业务的范围 
     公司经营范围为:磁性器材、电池、电子产品的生产、销售;高科技产品的开发及技术咨询;实业投资;经营进出口业务;为接待本公司客人提供餐饮、住宿、舞厅、卡拉OK 服务。 
    (2 )主营业务分行业、产品、地区经营情况 
     1)分行业、产品经营情况 
    (单位:人民币万元) 
主营业务分行业情况 
                                                   营业利润率  
分行业或分产品          营业收入      营业成本 
                                                    (%)        
电子元件制造业          154,381.26   114,325.38     25.95%     
主营业务分产品情况 
永磁铁氧体              61,573.04    42,407.94      31.13%     
软磁铁氧体              73,758.62    53,992.86      26.80%     
    接上表:
主营业务分行业情况 
                       营业收入比   营业成本比   营业利润率 
分行业或分产品       
                      上年增减     上年增减     比上年增减 
                      (%)         (%)        (%) 
电子元件制造业         1.63%        6.24%        -3.21% 
主营业务分产品情况 
永磁铁氧体             3.91%        11.49%       -4.68% 
软磁铁氧体             -1.63%       2.57%        -3.00% 
     2 )分地区经营情况(单位:人民币万元) 
地区          营业收入       营业收入比上年增减(%) 
境内销售      78,094.98    1.05% 
境外销售      76,286.28    2.22% 
    二、对公司未来发展的展望 
    (一) 宏观经济环境和现状和发展趋势分析 
    由美国次贷危机引发的全球金融危机来势惊人:企业出口下滑、订单锐减、银行惜贷、增长放缓、消费通缩低迷、海外投资蒙受损失、主要原材料价格“过山车”地发生变化……2008 年宏 
    2008 年,中国经济经历了“过山车”式的大起大落,上半年中国经济仍然有过热的症状,但从下半年急转直下。转折点发生在9 月至 11 月,尤其以 10 月份的下滑最为急剧。发电量、水泥、出口、采购经理人指数等多项指标出现过去几十年来罕见的大幅下滑。2008 年 11 月后经济下滑趋势有所缓和,2009 年年初,若干指标出现反弹。然而,趋势性反转的信号并不明朗,美国金融危机继续恶化,外需依然不景气,房地产市场持续低迷且形势可能会更加严峻。外需和房地产投资这两股在上一轮经济增长中发挥重要作用的力量都未见起色,就业和居民可支配真实收入短期内没有改善,中小企业经营状况继续恶化且企业家仍然缺乏信心,用内需替代外需的可持续性堪忧。 
    本次经济调整是全球经济的一次长期调整,中国要对外需长期不足做好准备,在相当长的一段时间,外需可能不再是经济增长的副引擎,中国经济增长需要寻找新的副引擎。中国所面临的问题可归纳为:外需不足、中小企业破产、失业问题,要有效面对金融危机,不仅要加大投资,还要全力解决结构性困境。因此公司发展也会受到宏观经济环境长期的制约,但为了解决这些问题,国家可能会开放行业禁入,给中小企业更多的市场机会;另外在融资政策、出口等方面也会得到更多的支持,这些因素对公司的发展有有利的方面。 
    (二)公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局 
    1、行业及市场竞争情况 
    当前,中国已成为世界磁性材料生产大国和制造中心,总量以 15%以上的年增长率发展,到 
    2008 年,中国软磁铁氧体产量已达35 万吨,永磁铁氧体47 万吨。但中国磁性材料产品以中低档为主,竞争激烈,特别是近年来由于能源、原料、人工费用大幅上涨,导致成本上升,行业企业普遍呈现量增利降的状况。另一方面,由于今年全球经济疲软,美国金融危机,人民币持续升值,国内资本市场委靡不振,房市低迷,投资和消费受抑,对目前中国磁性材料行业造成相当大的压力,制约了企业的发展,但这一时期也是行业整合的机会,走过艰难,未来的中国磁性材料行业,前景更加辉煌。 
   (1)中国软磁铁氧体生产企业状况截止2008 年上半年,据不完全统计,中国从事软磁铁氧体生产的企业大约200 家,其中镍锌和镁锌约40 家;初具规模以上企业约 150 家。软磁铁氧体年总产能超过35 万吨(2007 年实际产暨约30 万吨)。2008 年新增生产企业相比两三年前大幅度下降,因少数沿海中小企业和外资企业关闭停产或迁移,增减相冲,企业数量变动不大。目前国内大多数企业厂家生产规模较小,多数在 500 吨/年以下,1000 吨以上的企业约60 家,仅有几家企 
   (2 )中国永磁铁氧体生产企业状况截止2008 年上半年,据不完全统计,中国从事永磁铁氧体生产的企业共约 200  家,初具规模(500  吨/年)以上企业约 150 多家,1000 吨以上企业超过100  家,但仅有几家企业能达到上万吨的产能。同国内软磁铁氧体企业一样,国内专业从事永磁铁氧体生产的上市企业不多,多数企业融资困难,企业资金筹措和发展自我依赖度极高。 
    2、公司面临的市场竞争格局 
    从国际竞争来看,国内优秀企业与国外先进水平的差距正在进一步缩小,日本、美国以及部分欧洲国家在磁性材料生产方面起步较早,且新产品开发力较强、整体技术含量高,近年其产品主要集中在高档产品。通过近几年加大技术开发力度和不断追赶,国内优秀企业的技术研发能力得到大幅度提升,技术水平(尤其是实验室阶段)已经逐渐接近并赶上国际先进水平。此次金融危机,国外企业受影响的程度要大于国内企业,这是全球企业重新洗牌的过程,这给了优秀的中国企业新的机遇和挑战。从国内竞争来看,由于全球金融危机的影响,行业整体需求下降,行业内一些资金不足、业务量大幅下降的企业面临生存危机,磁性材料行业会经历一个优胜劣汰、重新洗牌的过程,洗牌的结果是强者更强、弱者淘汰,使供求关系达到新的平衡,这样的充分竞争和淘汰过程将使整个行业未来的发展更加健康,更具有竞争力。 
   (三)公司存在的主要竞争优势 
    1、规模优势 
    公司拥有的规模优势使产品具有较强的价格竞争力,铁氧体永磁和铁氧体软磁年产量同时达到万吨以上,国内仅横店东磁一家。公司铁氧体永磁产量占全球市场比例较高,排名全球第一。铁氧体软磁产量达到2.70 万吨,占国内产量比例为9.99%,全国领先。公司主导产品铁氧体磁性材料已经实现规模化生产,产品的批量大、品种多,产品的成本逐渐下降。公司产品价格在激烈的市场竞争中,具备强有力的性价比优势。 
    2、技术优势 
    公司具备较强的技术创新和新品开发能力:公司是高新技术企业、铁氧体磁性行业标准制定单位之一;公司设有全国磁性材料企业系统内第一家博士后工作站;公司已经具备了自主开发国际先进技术产品的能力;从产品总体性能、技术水平看,公司产品已与进口和中外合资企业同类产品居于同一档次;公司已经建立了有序的新产品开发计划和良好的创新机制,未来新产品仍会不断投放市场,对人才和技术的重视是公司持之以恒、一以贯之的战略。 
    3、客户优势 
    公司拥有优质的客户资源,已与国际知名电器生产企业建立良好的客户关系。与优质客户良好而稳定的关系不仅为公司带来了稳定的市场,而且有助于进一步开拓新的市场。“东磁”和“DMEGC”商标在国内外市场已得到广泛的认同。公司的品牌效益凸现,促进产品在国际市场上的销售份额逐步扩大,目前公司年营业收入的 50%以上来自海外市场。 
    4、产品优势 
    公司产品领先的性价比给公司产品带来良好的声誉和市场,公司产品质量正在逐步接近国际水平。近几年加大研发力度,新产品的性能与质量正在缩小与国际先进水平的差距。公司产品在与国外同类产品相比具备明显的价格优势,良好的产品和信誉为公司在国内外树立了良好的品牌形象,为公司未来进一步走向国际化打下了良好基础。 
   (四)公司的发展规划 
    2009 年,面对严竣的国内外经济形势,公司根据市场形势预测并结合自身的实际情况制定了全年计划,公司将积极维护原有客户的采购量,努力拓展新客户、新业务,争取实现新客户、新业务拓展 10%以上;费用下降15%以上;重要客户对公司的采购比例达到30%以上。争取销售收入保持在 13 亿以上,生产经营费用控制在 1.8 亿以内。上述目标并不代表公司对 2009 年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在不确定性,请投资者注意。 
    公司要紧紧围绕“降成本、破难题、拓市场、开新源”做好占市场、练内功的各项工作,做好工作的立项细分,制定周密的计划。  “降成本”是第一工作、首要任务。首先要降采购成本;第二,要降低各类费用,尤其要缩减出差费用、缩减招待费用、缩减采购成本、砍、卡固定资产。 
    “破难题”就是要以客户为中心,以客户的产品为中心,制定难题和项目,并以最快的速度、最高的效率解决难题项目,开辟新的市场。“拓市场”,降成本、破难题其实都是为了拓市场,要提高开发力度,提升地位,增加业务。“开新源”,要开两个“源”:第一是热情源。要让公司成为一个充满热情的团队,团结协作,解决更多的问题,在解决问题的过程中提升成就感、快乐感,从而进一步迸发工作热情。第二是市场源。我们要找新的产品源,找准市场和行业的源。公司开展 
    “降成本、破难题、拓市场、开新源”的目的就是在当前的困境中打牢市场基础,练好内功,以图下一次机遇中的爆发。 
    (五)公司发展战略所需资金需求及使用计划 
     2008 年公司将按增发项目的资金使用计划对增发项目进行投资。除此,公司亦会争取利用自有资金对相关性较强的产品和资源行业进行投资。 
    (六)对发展战略和经营目标的实现可能面临的不利因素 
     公司经营在目前和未来一段时间内所面临的风险和压力主要是:全球金融危机的影响 
     1、下游需求下降:全球金融危机对经济最重要的影响是对消费信心的影响,失业、降薪使民众对未来的预期普遍悲观,形成“现金为王”的持币观念,大大削弱了对房产、汽车、家电的消费能力,而这些行业都是公司下游需求的主要行业,因此公司2009 年的风险主要来自于下游需求的下降,从而影响公司的盈利能力。 
     2、原材料价格不稳定:原材料价格的不稳定使公司的价格控制、存货管理难度增加,与客户的谈判成本增加,若在原材料价格的高位采购便会承受跌价损失,影响盈利能力。 
     3、外币汇率波动的影响:欧元、韩币的变化给公司经营增加了难度,尤其是韩币的贬值增强了韩国本土竞争对手的竞争力,对公司的市场造成一定的影响。2008年度公司汇兑损失总计为15,464,461.48 元 
    (七)执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响 
     报告期内无此影响。 
     三、报告期内的投资情况 
      (一)募集资金使用情况 
     1、募集资金基本情况  
      (1)公司首次发行募集资金使用情况  
     本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]29 号文核准,由主承销商国信证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A 股)60,000,000 股,发行价格为每股 10.60 元,募集资金总额 636,000,000.00 元,扣除发行费用人民币25,593,800.00 元后,募集资金净额为人民币610,406,200.00 元,于2006 年7 月24 日存入公司募集资金专用账户中。该次募集资金到位情况业经浙江天健会计师事务所有限公司验证,并于 2006 年7月 25 日出具浙天会验[2006]第 56 号《验资报告》。  
     截至 2007 年 12 月31  日,公司首次公开发行股票募集资金投资项目建设已全部完成,具体完成情况如下: 
                    预算投资                   实际投资金额  
投资项目  
                    总额     固定资产投资  流动资金投资   合 计  
高性能、低功耗铁
氧体出口技改项目   21,253    11,944.00     5,500.00     17,444.00  
高性能电机磁瓦出
口生产线技改项目   25,237    5,975.33      1,076.00     7,051.33  
高磁导率软磁铁氧
体技术更新项目     4,927     2,994.00      1,967.09     4,961.09  
引进宽频软磁磁芯
生产线技改项目     6,876     13,165.73     9,249.03     22,414.76  
引进DM4240系列高
档磁瓦生产线技改
项目               6,964     5,787.07      1,167.00     6,954.07  
合     计          65,257    39,866.13     18,959.12    58,825.25  
    以上五个项目共计节余资金 2,215.75 万元。主要原因是: 
    1)高性能、低功耗铁氧体出口技改项目截至2007 年 12 月31  日,除需投入的国有土地使用权出让金约 1,000 万元(现公司拟另行投入资金受让相关的土地,所以无需在该募集资金项目支出),该项目相关固定资产及流动资金投资已完成,累计实际投资总额低于承诺投资总额,主要系项目改用了部分国产设备导致项目资金结余。 
    2 )高性能电机磁瓦出口生产线技改项目累计实际投资总额低于承诺投资总额,主要系项目改用了部分国产设备导致项目资金结余。 
    为提高资金利用率,经公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于首次公开发行募集资金投资项目节余资金用于长期补充流动资金的议案》,同意公司将节余资金2,215.75 万元用于长期补充公司流动资金。 
    (2)2007 年公司增发新股募集资金存放使用情况  
    根据本公司2006 年度股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]279 号文核准,由主承销商国信证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式,向社会公开增发人民币普通股(A 股)25,450,000 股,发行价格为每股36.14 元,募集资金总额为 919,763,000.00 元,扣除发行费用人民币 24,920,399.00 元后,募集资金净额为人民币894,842,601.00 元,于 2007 年 10 月 18 日存入公司募集资金专用账户中。该次募集资金到位情况业经浙江天健会计师事务所有限公司验证,于 2007 年 10 月 18 日出具浙天会验[2007]第 102号《验资报告》。并于 2007 年12 月3日与国信证券有限公司、中国农业银行东阳横店支行、中国建设银行东阳支行横店分理处、中国银行东阳横店支行签订了《横店集团东磁股份有限公司募集资金使用监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。 
募集资金总额               89,484.00 本年度投入募集资金总额 24,305.00 
变更用途的募集资金总额     0.00 
                                     已累计投入募集资金总额 28,172.00 
变更用途的募集资金总额比例 0.00% 
                                                                                                                                                             是 
                                                                  
                  已变                      截至                            
                                                                  
                  更项  募集资              期末           
                                  调整后          本年度          
                  目    金承诺              承诺            
承诺投资项目                      投资总          投入金            
                 (含   投资总              投入            
                                  额              额           
                  部分  额                  金额           
                                                                   
                  变                        (1)                          
                                                                    
                  更)                                                 
                                                                   
年产 12000 吨汽 
                                                                                   
车电机用永磁铁    否  32,592.00  32,592.00  4,390.00  12,958.00 
                                                                                         
氧体磁瓦技改项 

年产2500万台汽 
                                                                                  
车电机机壳和电    否  20,507.00  20,507.00  2,275.00  5,714.00  
                                                                                         
机定子技改项目
年产1200吨数字 
平板LCD显示用                                                                    
                  否  5,746.00   5,746.00   655.00  3,941.00 
NiZn铁氧体技改                                                                          
项目
年产5000吨数字 
平板LCD显示用                                                                    
                  否  7,342.00   7,342.00   848.00  1,693.00 
MnZn铁氧体技                                                                           
改项目 
激光打印机显影                                                                
                  否  26,000.00  26,000.00  3,200.00  0.00  
辊技术改造项目                                                                        
       合计      -    92,187.00  92,187.00 11,368.00 24,306.00 
    接上表:
                          截至期 
                                                            是 
                          末累计                                 项目 
                                  截至期                    否 
                          投入金                                 可行 
                  截至期          末投入               本年 达 
                          额与承          项目达到预             性是 
                  末累计          进度                 度实 到 
承诺投资项目              诺投入          定可使用状             否发 
                  投入金          (%)                现的 预 
                          金额的          态日期                 生重 
                  额(2)           (4)=                效益 计 
                                                                 差额                                  大变 
                                  (2)/(1)                      
                         (3)=                              效 
                                                           
                         (2)-(1)                            益
年产 12000 吨汽 
                                                    2011 年 12 月31 
车电机用永磁铁    12,958.00  8,568.00  295.17%  0.00         否  否 
                                                        日 
氧体磁瓦技改项 

年产2500万台汽 
                                               2011年12 
车电机机壳和电     5,714.00  3,439.00  251.16%           0.00  否  否 
                                               月31日 
机定子技改项目
年产1200吨数字 
平板LCD显示用                                   2009年06 
                   5,588.00  4,933.00  853.13%           446.00 否  否 
NiZn铁氧体技改                                  月30日 
项目
年产5000吨数字 
平板LCD显示用                                  2009年06 
                   3,912.00  3,064.00  461.32%           509.00 否  否 
MnZn铁氧体技                                   月30日 
改项目 
激光打印机显影                                 2012年12 
                   0.00      -3,200.00  0.00%            0.00  否  否 
辊技术改造项目                                 月31日 
       合计        28,172.00 16,804.00  -        -       955.00 -   - 

                    因年产 1200 吨数字平板LCD 显示用NiZn 铁氧体技改项目
                    和年产 5000 吨数字平板 LCD  显示用 MnZn  铁氧体技改
                    项目尚在投入初期,故本期实现的效益远小于招股书承诺
                    的年平均收益。 
                    因年产12000 吨汽车电机用永磁铁氧体磁瓦技改项目和年
                    产2500 万台汽车电机机壳和电机定子技改项目尚处于设备 
 未达到计划进度 
                    等安装调试阶段,尚未实际投入使用,故本 
 或预计收益的情 
                    期实现效益为零。 
 况和原因(分具 
                    激光打印机显影辊技术改造项目:因受金融危机影响,消费
                    者对高附加值和低附加值产品需求同时下降,导致惠普、 
     体项目) 
                    佳能等激光打印机企业销售显著下降,与之相配的激光打印 
                    机显影辊需求量也相应减少,为应对市场出现的新变化,确 
                    保公司投资项目的安全、有效,公司适度控制了投资规模,
                    暂缓了对该项目的投入。 
                    
 项目可行性发生 
 重大变化的情况     无 
       说明 
 募集资金投资项 
 目实施地点变更     无 
       情况 
 募集资金投资项 
 目实施方式调整     无 
       情况 
 募集资金投资项 
 目先期投入及置     无 
      换情况 
                    1、经公司三届十七次董事会审议通过,运用 8500 万元募
                    集资金补充流动资金,使用期限不超过6 个月从2007年11  
 用闲置募集资金 
                    月 1 日起到2008 年 5 月 1 日止。 
 暂时补充流动资 
                    2、2008 年4 月 10 日、4 月 16 日、4 月25  日,公司
                    分三次归还2007 年经第三届董事会第十七次会议决议批 
      金情况 
                    准的利用闲置募集资金补充流动资金8500 万元。 
                    3、经公司四届三次董事会审议通过,继续利用 8500 万
                    元募集资金补充流动资金,使用期不超过6个月,从2008年  
                    5 月 12 日起到2008 年 11 月 11 日止。 
                    4、2008 年 11 月 10 日,归还2008 年经第四届董事会第
                    三次会议决议批准的继续利用闲置募集资金补充流动资金 
                    8500 万元。 
 项目实施出现募 
 集资金结余的金     无 
    额及原因 
 尚未使用的募集 
                    尚未使用募集资金存放于募集资金专户中。 
 资金用途及去向 
 募集资金使用及 
 披露中存在的问     无 
  题或其他情况 
   (二)非募集资金投资情况 
    1、2008 年度,公司利用自有资金实施粘结永磁生产线的投资建设。粘结永磁项目于2006年3月立项,计划总投资4,960.30     万元,所需资金全部由公司自筹解决,项目分二期实施,其中一期工程计划投资2,936.30    万元。项目建成达产后,预期年销售收入 8,070  万元,利润 1524  万元,投资回收期2.96   年。 
    截至2008   年 12  月31  日,该项目完成投资1550.34 万元。 
    2、2008  年度,公司利用自有资金收购赣州新盛稀土实业有限公司 8%的股权,公司已于报告期内支付股权转让款 128 万元。 
    3、2008 年 4  月,公司利用自有资金出资 600 万元,在云南省建水县城东面鸡头山合资成立“云南东磁有色金属有限公司”,占公司注册资本的60%。 
    4、2008 年 3 月,公司利用自有资金 500 万元,在四川会理设立会理县东磁矿业有限公司注册资本:500 万元,注册地:会理县顺城东路中段 550 号,主要经营范围:矿山机械购销、矿山技术服务。  
    上述 2-4 项详细投资情况和经营情况可参见“第八节董事会报告—(一)公司经营情况—9、主要子公司、参股公司的经营及业绩分析”。

投资情况说明:
     三、报告期内的投资情况 
      (一)募集资金使用情况 
     1、募集资金基本情况  
      (1)公司首次发行募集资金使用情况  
     本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]29 号文核准,由主承销商国信证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A 股)60,000,000 股,发行价格为每股 10.60 元,募集资金总额 636,000,000.00 元,扣除发行费用人民币25,593,800.00 元后,募集资金净额为人民币610,406,200.00 元,于2006 年7 月24 日存入公司募集资金专用账户中。该次募集资金到位情况业经浙江天健会计师事务所有限公司验证,并于 2006 年7月 25 日出具浙天会验[2006]第 56 号《验资报告》。  
     截至 2007 年 12 月31  日,公司首次公开发行股票募集资金投资项目建设已全部完成,具体完成情况如下: 
                    预算投资                   实际投资金额  
投资项目  
                    总额     固定资产投资  流动资金投资   合 计  
高性能、低功耗铁
氧体出口技改项目   21,253    11,944.00     5,500.00     17,444.00  
高性能电机磁瓦出
口生产线技改项目   25,237    5,975.33      1,076.00     7,051.33  
高磁导率软磁铁氧
体技术更新项目     4,927     2,994.00      1,967.09     4,961.09  
引进宽频软磁磁芯
生产线技改项目     6,876     13,165.73     9,249.03     22,414.76  
引进DM4240系列高
档磁瓦生产线技改
项目               6,964     5,787.07      1,167.00     6,954.07  
合     计          65,257    39,866.13     18,959.12    58,825.25  
    以上五个项目共计节余资金 2,215.75 万元。主要原因是: 
    1)高性能、低功耗铁氧体出口技改项目截至2007 年 12 月31  日,除需投入的国有土地使用权出让金约 1,000 万元(现公司拟另行投入资金受让相关的土地,所以无需在该募集资金项目支出),该项目相关固定资产及流动资金投资已完成,累计实际投资总额低于承诺投资总额,主要系项目改用了部分国产设备导致项目资金结余。 
    2 )高性能电机磁瓦出口生产线技改项目累计实际投资总额低于承诺投资总额,主要系项目改用了部分国产设备导致项目资金结余。 
    为提高资金利用率,经公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于首次公开发行募集资金投资项目节余资金用于长期补充流动资金的议案》,同意公司将节余资金2,215.75 万元用于长期补充公司流动资金。 
    (2)2007 年公司增发新股募集资金存放使用情况  
    根据本公司2006 年度股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]279 号文核准,由主承销商国信证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式,向社会公开增发人民币普通股(A 股)25,450,000 股,发行价格为每股36.14 元,募集资金总额为 919,763,000.00 元,扣除发行费用人民币 24,920,399.00 元后,募集资金净额为人民币894,842,601.00 元,于 2007 年 10 月 18 日存入公司募集资金专用账户中。该次募集资金到位情况业经浙江天健会计师事务所有限公司验证,于 2007 年 10 月 18 日出具浙天会验[2007]第 102号《验资报告》。并于 2007 年12 月3日与国信证券有限公司、中国农业银行东阳横店支行、中国建设银行东阳支行横店分理处、中国银行东阳横店支行签订了《横店集团东磁股份有限公司募集资金使用监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。 
募集资金总额               89,484.00 本年度投入募集资金总额 24,305.00 
变更用途的募集资金总额     0.00 
                                     已累计投入募集资金总额 28,172.00 
变更用途的募集资金总额比例 0.00% 
                                                                                                                                                             是 
                                                                  
                  已变                      截至                            
                                                                  
                  更项  募集资              期末           
                                  调整后          本年度          
                  目    金承诺              承诺            
承诺投资项目                      投资总          投入金            
                 (含   投资总              投入            
                                  额              额           
                  部分  额                  金额           
                                                                   
                  变                        (1)                          
                                                                    
                  更)                                                 
                                                                   
年产 12000 吨汽 
                                                                                   
车电机用永磁铁    否  32,592.00  32,592.00  4,390.00  12,958.00 
                                                                                         
氧体磁瓦技改项 

年产2500万台汽 
                                                                                  
车电机机壳和电    否  20,507.00  20,507.00  2,275.00  5,714.00  
                                                                                         
机定子技改项目
年产1200吨数字 
平板LCD显示用                                                                    
                  否  5,746.00   5,746.00   655.00  3,941.00 
NiZn铁氧体技改                                                                          
项目
年产5000吨数字 
平板LCD显示用                                                                    
                  否  7,342.00   7,342.00   848.00  1,693.00 
MnZn铁氧体技                                                                           
改项目 
激光打印机显影                                                                
                  否  26,000.00  26,000.00  3,200.00  0.00  
辊技术改造项目                                                                        
       合计      -    92,187.00  92,187.00 11,368.00 24,306.00 
    接上表:
                          截至期 
                                                            是 
                          末累计                                 项目 
                                  截至期                    否 
                          投入金                                 可行 
                  截至期          末投入               本年 达 
                          额与承          项目达到预             性是 
                  末累计          进度                 度实 到 
承诺投资项目              诺投入          定可使用状             否发 
                  投入金          (%)                现的 预 
                          金额的          态日期                 生重 
                  额(2)           (4)=                效益 计 
                                                                 差额                                  大变 
                                  (2)/(1)                      
                         (3)=                              效 
                                                           
                         (2)-(1)                            益
年产 12000 吨汽 
                                                    2011 年 12 月31 
车电机用永磁铁    12,958.00  8,568.00  295.17%  0.00         否  否 
                                                        日 
氧体磁瓦技改项 

年产2500万台汽 
                                               2011年12 
车电机机壳和电     5,714.00  3,439.00  251.16%           0.00  否  否 
                                               月31日 
机定子技改项目
年产1200吨数字 
平板LCD显示用                                   2009年06 
                   5,588.00  4,933.00  853.13%           446.00 否  否 
NiZn铁氧体技改                                  月30日 
项目
年产5000吨数字 
平板LCD显示用                                  2009年06 
                   3,912.00  3,064.00  461.32%           509.00 否  否 
MnZn铁氧体技                                   月30日 
改项目 
激光打印机显影                                 2012年12 
                   0.00      -3,200.00  0.00%            0.00  否  否 
辊技术改造项目                                 月31日 
       合计        28,172.00 16,804.00  -        -       955.00 -   - 

                    因年产 1200 吨数字平板LCD 显示用NiZn 铁氧体技改项目
                    和年产 5000 吨数字平板 LCD  显示用 MnZn  铁氧体技改
                    项目尚在投入初期,故本期实现的效益远小于招股书承诺
                    的年平均收益。 
                    因年产12000 吨汽车电机用永磁铁氧体磁瓦技改项目和年
                    产2500 万台汽车电机机壳和电机定子技改项目尚处于设备 
 未达到计划进度 
                    等安装调试阶段,尚未实际投入使用,故本 
 或预计收益的情 
                    期实现效益为零。 
 况和原因(分具 
                    激光打印机显影辊技术改造项目:因受金融危机影响,消费
                    者对高附加值和低附加值产品需求同时下降,导致惠普、 
     体项目) 
                    佳能等激光打印机企业销售显著下降,与之相配的激光打印 
                    机显影辊需求量也相应减少,为应对市场出现的新变化,确 
                    保公司投资项目的安全、有效,公司适度控制了投资规模,
                    暂缓了对该项目的投入。 
                    
 项目可行性发生 
 重大变化的情况     无 
       说明 
 募集资金投资项 
 目实施地点变更     无 
       情况 
 募集资金投资项 
 目实施方式调整     无 
       情况 
 募集资金投资项 
 目先期投入及置     无 
      换情况 
                    1、经公司三届十七次董事会审议通过,运用 8500 万元募
                    集资金补充流动资金,使用期限不超过6 个月从2007年11  
 用闲置募集资金 
                    月 1 日起到2008 年 5 月 1 日止。 
 暂时补充流动资 
                    2、2008 年4 月 10 日、4 月 16 日、4 月25  日,公司
                    分三次归还2007 年经第三届董事会第十七次会议决议批 
      金情况 
                    准的利用闲置募集资金补充流动资金8500 万元。 
                    3、经公司四届三次董事会审议通过,继续利用 8500 万
                    元募集资金补充流动资金,使用期不超过6个月,从2008年  
                    5 月 12 日起到2008 年 11 月 11 日止。 
                    4、2008 年 11 月 10 日,归还2008 年经第四届董事会第
                    三次会议决议批准的继续利用闲置募集资金补充流动资金 
                    8500 万元。 
 项目实施出现募 
 集资金结余的金     无 
    额及原因 
 尚未使用的募集 
                    尚未使用募集资金存放于募集资金专户中。 
 资金用途及去向 
 募集资金使用及 
 披露中存在的问     无 
  题或其他情况 
   (二)非募集资金投资情况 
    1、2008 年度,公司利用自有资金实施粘结永磁生产线的投资建设。粘结永磁项目于2006年3月立项,计划总投资4,960.30     万元,所需资金全部由公司自筹解决,项目分二期实施,其中一期工程计划投资2,936.30    万元。项目建成达产后,预期年销售收入 8,070  万元,利润 1524  万元,投资回收期2.96   年。 
    截至2008   年 12  月31  日,该项目完成投资1550.34 万元。 
    2、2008  年度,公司利用自有资金收购赣州新盛稀土实业有限公司 8%的股权,公司已于报告期内支付股权转让款 128 万元。 
    3、2008 年 4  月,公司利用自有资金出资 600 万元,在云南省建水县城东面鸡头山合资成立“云南东磁有色金属有限公司”,占公司注册资本的60%。 
    4、2008 年 3 月,公司利用自有资金 500 万元,在四川会理设立会理县东磁矿业有限公司注册资本:500 万元,注册地:会理县顺城东路中段 550 号,主要经营范围:矿山机械购销、矿山技术服务。  
    上述 2-4 项详细投资情况和经营情况可参见“第八节董事会报告—(一)公司经营情况—9、主要子公司、参股公司的经营及业绩分析”。

【3.关联企业经营状况】
【截止日期】2009-06-30
┌─────────────┬───────┬──────┬──────┐
|       关联企业名称       |营业收入(万元)|净利润(万元)|总资产(万元)|
├─────────────┼───────┼──────┼──────┤
|东阳中世模具有限公司      |        241.01|      -22.81|      546.64|
|赣州新盛稀土实业有限公司  |       1305.43|     -797.19|     5725.56|
|云南东磁有色金属有限公司  |              |      -65.97|     1625.92|
|会理县东磁矿业有限公司    |              |      -26.14|     6733.49|
└─────────────┴───────┴──────┴──────┘

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