万丰奥威[002085] 011
☆经营分析☆ ◇港澳资讯002085 更新日期:2009-09-08◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.主营构成】、【2.经营投资】、【3.关联企业经营状况】
【1.主营构成】
【2009年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
|项目名称 |营业收入 |营业利润 |毛利率|占主营业务 |
| |(万元) |(万元) | (%) |收入比例(%) |
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|汽车铝轮制造(行业) | 52956.0| 6315.7| 11.93| 95.96|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|涂装(产品) | 39686.7| 4931.8| 12.43| 71.91|
|电镀(产品) | 9586.2| 715.2| 7.46| 17.37|
|毛坯(产品) | 316.8| 19.0| 5.99| 0.57|
|抛光(产品) | 3366.3| 649.7| 19.30| 6.10|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|国内oem(地区) | 22712.6|- |- | 41.16|
|国内am(地区) | 1290.7|- |- | 2.34|
|国内小计(地区) | 24003.2|- |- | 43.50|
|国际oem(地区) | 11029.3|- |- | 19.99|
|国际am(地区) | 17923.5|- |- | 32.48|
|国际小计(地区) | 28952.7|- |- | 52.46|
|合计(地区) | 52956.0|- |- | 95.96|
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2008年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
|项目名称 |营业收入 |营业利润 |毛利率|占主营业务 |
| |(万元) |(万元) | (%) |收入比例(%) |
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|汽车铝轮行业(行业) | 139242.9| 15033.6| 10.80| 96.38|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|涂装轮(产品) | 98853.0| 10431.1| 10.55| 68.43|
|电镀轮(产品) | 28361.4| 2530.9| 8.92| 19.63|
|抛光轮(产品) | 10366.5| 1808.6| 17.45| 7.18|
|毛坯轮(产品) | 1662.0| 263.0| 15.83| 1.15|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|国内(地区) | 54730.4| 6451.6| 11.79| 37.88|
|国外(地区) | 84512.5| 8581.9| 10.15| 58.50|
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2008年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
|项目名称 |营业收入 |营业利润 |毛利率|占主营业务 |
| |(万元) |(万元) | (%) |收入比例(%) |
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|汽车铝轮制造(行业) | 78390.5| 9606.9| 12.26| 95.25|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|涂装(产品) | 55647.4| 6179.0| 11.10| 67.61|
|电镀(产品) | 14882.4| 1935.3| 13.00| 18.08|
|毛坯(产品) | 969.2| 133.0| 13.72| 1.18|
|抛光(产品) | 6891.6| 1359.6| 19.73| 8.37|
|合计(产品) | 78390.5| 9606.9| 12.26| 95.25|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|国内oem(地区) | 27981.8|- |- | 34.00|
|am(地区) | 5055.3|- |- | 6.14|
|国内小计(地区) | 33037.2|- |- | 40.14|
|国际oem(地区) | 20768.8|- |- | 25.24|
|国际am(地区) | 24584.5|- |- | 29.87|
|小计(地区) | 45353.4|- |- | 55.11|
|合计(地区) | 78390.5|- |- | 95.25|
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2007年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
|项目名称 |营业收入 |营业利润 |毛利率|占主营业务 |
| |(万元) |(万元) | (%) |收入比例(%) |
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|涂装轮(产品) | 103209.9| 10902.0| 10.56| 59.12|
|电镀轮(产品) | 49068.5| 6365.6| 12.97| 28.11|
|抛光轮(产品) | 16191.9| 4271.9| 26.38| 9.28|
|毛坯轮(产品) | 513.2| 170.0| 33.12| 0.29|
|合计(产品) | 168983.5| 21709.5| 12.85| 96.80|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|国内(地区) | 56805.9| 5070.3| 8.93| 32.54|
|国外(地区) | 112177.6| 16639.2| 14.83| 64.26|
|合计(地区) | 168983.5| 21709.5| 12.85| 96.80|
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2.经营投资】
经营情况评述:
【2009年半年报】
一、报告期经营状况分析
(一)总体经营情况
营业收入、营业利润及净利润的同比变动情况表
单位:(人民币)元
报告期(1-6月) 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入 551,861,680.31 823,016,765.01 -32.95
营业利润 27,895,579.94 50,597,814.80 -44.87
利润总额 34,791,485.86 50,078,200.57 -30.53
净利润 25,332,930.03 34,250,332.07 -26.04
报告期内,公司实现营业收入5.52亿元,同比减少32.95%,主要是由于美国等主要传统出口市场经济形势依然低迷, OEM市场和零售市场较去年同期出现严重下滑所致;公司国际新客户的开发以及内销市场的提升尚不能完全弥补传统出口市场的下降。
报告期内,公司营业利润降幅44.87%,超出营业收入降幅近12个百分点,主要是由于上年同期公司的远期结汇业务实现投资收益1938.70万元,本期的远期结汇业务产生亏损695.67万元所致。
利润总额的降幅30.53%,降幅小于营业利润,主要由于本期营业外收入中政府补助款699.38万,较去年同期136.8万元增加562.58万元所致。
(二)主营业务的范围及经营状况
1、主营业务的范围:公司主营业务为汽车铝合金车轮的设计、生产与销售。
2、主营业务的经营状况
(1)主营业务分产品经营情况
主营业务收入以涂装轮和电镀轮为主,两类产品的销售收入占总的主营业务收入的93.04%(见下表),涂装轮毛利率比去年同期增加1.33%,电镀轮比去年同期减少5.54%。
主营业务分产品情况表
单位:(人民币)万元
产品类别 营业收入 营业成本 毛利率
数额 占比
涂装 39,686.71 74.94% 34,754.95 12.43%
电镀 9,586.16 18.10% 8,870.93 7.46%
毛坯 316.84 0.60% 297.85 5.99%
抛光 3,366.25 6.36% 2,716.52 19.30%
合计 52,955.96 100.00% 46,640.25 11.93%
接上表:
产品类别 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上
年同期增减 年同期增减 年同期增减
涂装 -28.68% -29.74% 1.33%
电镀 -35.59% -31.48% -5.54%
毛坯 -67.31% -64.38% -7.73%
抛光 -51.15% -50.89% -0.43%
合计 -32.45% -32.19% -0.33%
(2)主营业务分地区、分客户类型的经营情况
本期国内OEM客户销量虽有一定幅度增加,但由于国内市场铝价同比下降31.72%,主营业务收入仍同比减少18.83%;
受金融危机影响以及国际伦敦铝价大幅降低,国际OEM客户收入同比减少46.9%,国际AM客户收入减少27.09%,其中美国市场降幅较大,欧洲市场正在恢复之中。
具体情况见下表:
主营业务分地区经营情况表
单位:(人民币)万元
地 区 客户类型 营业收入 营业收入比上年增减(%)
国内销售
OEM 22,712.55 -18.83%
AM 1,290.69 -74.47%
小计 24,003.24 -27.34%
国际销售
OEM 11,029.27 -46.90%
AM 17,923.45 -27.09%
小计 28,952.72 -36.16%
合计 52,955.96 -32.45%
二、报告期投资情况
(一)募集资金使用及项目投资情况
1、募集资金使用及项目投资情况表
单位:(人民币)万元
募集资金总额 43,427.99 报告期内投入募集资金总额 5,641.87
变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 36,614.58
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
承诺投资项目
是否 募集资金 调整后投 截至期末 报告期内
已变 承诺投资
更项 总额 资总额 承诺投入 投入金额
目
(含 金额(1)
部分
变
更)
新增200万件
汽轮铝轮毂投
术改造项目 否 22,740.00 22,740.00 22,740.00 838.51
年产45万件半
固态锻造汽车
铝轮毂固定资
产投资项目 是 27,930.00 20,883.00 17,226.00 4,803.36
合计 - 50,670.00 43,623.00 39,966.00 5,641.87
接上表:
募集资金总额
变更用途的募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目 截至期末 截至期末 截至期 项目达到预 本年度 是否 项目
累计投入 累计投入 末投入 定可使用状 实现的 达到 可行
金额(2) 金额与承 进度 态日期 效益 预计 性是
诺投入金 (%) 效益 否发
额的差额 生重
(3)= (4)= 大变
(2)-(1) (2)/(1) 化
新增200万件
汽轮铝轮毂投
术改造项目 21,129.69 -1,610.31 92.92% 2008年03月30日 1,402.00 否 否
年产45万件半
固态锻造汽车
铝轮毂固定资
产投资项目 15,484.89 -1,741.11 89.89% 2009年03月30日 0.00 否 否
合计 36,614.58 -3,351.42 - - 1,402.00 - -
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)
1、 新增200万件技改项目报告期实现毛利1402万元,低于预期收益,
因市场需求原因导致项目未全面达产; 2、 年产45万件锻造项目未产
生效益,是项目未正式形成销售所致。
项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期内无此情况。
募集资金投资项目实施地点变更情况 报告期内无此情况。
募集资金投资项目实施方式调整情况 报告期内无此情况。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期内无此情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、经公司第三届董事会第十二次会议批准,公司于2008年12月3日起
使用暂时闲置募集资金4300万元暂时补充流动资金,使用期限不超过
6个月;该笔资金于2009年6月1日归还至募集资金专户。 2、经公司第
三届董事会第十六次会议批准,公司于2009年6月4日起继续使用暂时
闲置募集资金3700万元,使用期限不超过6个月。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
工程及设备款项尚未到约定支付日期,出现暂时节余。
尚未使用的募集资金用途及去向
1、六个月内募集资金项目需使用的暂时闲置资金在募集资
金专用帐户内存储; 2、经公司第三届董事会第十六次批准,
公司于2009年6月4日起继续使用暂时闲置募集资金3700万元暂时
补充流动资金,使用期限不超过6个月。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
2、募集资金收支及专户余额情况
2006年11月,公司首次向社会公开发行股票募集资金净额为43427.99万元,截止2009年6月30日,公司募集资金收支情况及专户余额情况如下:
单位:人民币万元
项 目 金 额
募集资金净额 43427.99
减:归还项目先期投入资金 -5138.99
闲置暂时补充流动资金 -3700
直接投入募集资金项目 -31475.59
加:利息收入等其他项目 530.57
尚未使用的募集资金余额 3643.98
(二)报告期内,公司无其他非募集资金投资项目情况
三、报告期实际经营成果与前期披露的盈利预测、年度计划的对比
公司一季度报告披露的公司2009年上半年业绩预计情况为比去年同期下降幅度不超过30%;实际完成情况与预测情况相符。
2008年度报告披露的2009年销售计划为15.82亿人民币,上半年实际实现销售5.52亿元,完成全年销售计划的34.89%。
四、年度报告中披露的年度经营计划调整情况
根据上半年的经营计划完成情况及下半年的市场形势,董事会将2008年年度报告中披露的2009年度销售计划调整为14.5亿人民币。
五、预计本年前三季度业绩情况
去年前三季度归属于母公司所有者的净利润3949.13万元,预计本年前三季度实现净利润比去年下降幅度不超过30%,请投资者注意投资风险。
六、公司2008年度财务报告经安永华明会计师事务所审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。
投资情况说明:
报告期投资情况
(一)募集资金使用及项目投资情况
1、募集资金使用及项目投资情况表
单位:(人民币)万元
募集资金总额 43,427.99 报告期内投入募集资金总额 5,641.87
变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 36,614.58
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
承诺投资项目
是否 募集资金 调整后投 截至期末 报告期内
已变 承诺投资
更项 总额 资总额 承诺投入 投入金额
目
(含 金额(1)
部分
变
更)
新增200万件
汽轮铝轮毂投
术改造项目 否 22,740.00 22,740.00 22,740.00 838.51
年产45万件半
固态锻造汽车
铝轮毂固定资
产投资项目 是 27,930.00 20,883.00 17,226.00 4,803.36
合计 - 50,670.00 43,623.00 39,966.00 5,641.87
接上表:
募集资金总额
变更用途的募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目 截至期末 截至期末 截至期 项目达到预 本年度 是否 项目
累计投入 累计投入 末投入 定可使用状 实现的 达到 可行
金额(2) 金额与承 进度 态日期 效益 预计 性是
诺投入金 (%) 效益 否发
额的差额 生重
(3)= (4)= 大变
(2)-(1) (2)/(1) 化
新增200万件
汽轮铝轮毂投
术改造项目 21,129.69 -1,610.31 92.92% 2008年03月30日 1,402.00 否 否
年产45万件半
固态锻造汽车
铝轮毂固定资
产投资项目 15,484.89 -1,741.11 89.89% 2009年03月30日 0.00 否 否
合计 36,614.58 -3,351.42 - - 1,402.00 - -
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)
1、 新增200万件技改项目报告期实现毛利1402万元,低于预期收益,
因市场需求原因导致项目未全面达产; 2、 年产45万件锻造项目未产
生效益,是项目未正式形成销售所致。
项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期内无此情况。
募集资金投资项目实施地点变更情况 报告期内无此情况。
募集资金投资项目实施方式调整情况 报告期内无此情况。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期内无此情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、经公司第三届董事会第十二次会议批准,公司于2008年12月3日起
使用暂时闲置募集资金4300万元暂时补充流动资金,使用期限不超过
6个月;该笔资金于2009年6月1日归还至募集资金专户。 2、经公司第
三届董事会第十六次会议批准,公司于2009年6月4日起继续使用暂时
闲置募集资金3700万元,使用期限不超过6个月。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
工程及设备款项尚未到约定支付日期,出现暂时节余。
尚未使用的募集资金用途及去向
1、六个月内募集资金项目需使用的暂时闲置资金在募集资
金专用帐户内存储; 2、经公司第三届董事会第十六次批准,
公司于2009年6月4日起继续使用暂时闲置募集资金3700万元暂时
补充流动资金,使用期限不超过6个月。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
2、募集资金收支及专户余额情况
2006年11月,公司首次向社会公开发行股票募集资金净额为43427.99万元,截止2009年6月30日,公司募集资金收支情况及专户余额情况如下:
单位:人民币万元
项 目 金 额
募集资金净额 43427.99
减:归还项目先期投入资金 -5138.99
闲置暂时补充流动资金 -3700
直接投入募集资金项目 -31475.59
加:利息收入等其他项目 530.57
尚未使用的募集资金余额 3643.98
(二)报告期内,公司无其他非募集资金投资项目情况
经营情况评述:
【2008年年报】
一、 公司经营情况
(一) 报告期内公司经营情况的回顾
1、公司总体经营情况
(1)营业收入、营业利润、净利润的同比变化情况
单位:(人民币)元
2008年度 2007年度 同比增减(%)
营业收入 1,444,689,110.85 1,745,630,451.95 -17.24%
营业利润 23,411,535.37 91,450,575.78 -74.40%
净利润 21,107,603.84 63,638,394.60 -66.83%
(2)与前期披露的公司经营计划的差距
2008年4月3日,公司在《2007年年度报告》中披露了公司2008年的经营目标为年销售收入22亿元; 鉴于市场形势的变化,2008年8月9日,公司在《2008年半年度报告》中将2008年全年的销售计划调整为18亿元。公司2008年实际实现销售收入14.45亿元,为《2008年半年度报告》中修正之后年度销售目标的80.26%。
(3)竞争优势和面临的困难
公司的竞争优势主要体现在规模优势和资本实力,在当前的经济形势下,规模优势和资本实力是公司获得客户信任的关键因素。
目前面临的主要困难是金融危机导致全球范围的汽车销售低迷,汽车铝轮的市场需求下滑,公司新增产能不能充分利用,公司盈利压力加大。
针对目前的形势,公司惟有发挥自身优势,巩固老客户、开拓新客户,增加订单量,提高产能利用率,不断改进工艺技术与管理,提升经营质量,开源节流,才能把挑战转化为机遇,实现“行业领跑”战略。
2、主营业务及其经营状况
(1)主营业务
公司的主营业务是汽车铝合金车轮的生产与销售。
(2)主营业务收入及主营业务利润构成情况
单位:(人民币)元
分类标准 类型 主营业 占本期比例 主营业务利润 占本期比例
务收入
地区
国内 547,303,989.45 39.31 64,516,493.55 42.91
国外 845,125,109.24 60.69 85,819,441.49 57.09
合计 1,392,429,098.69 100 150,335,935.04 100.00
客户类型AM 558,519,901.96 40.11 51,094,995.47 33.99
OEM 833,909,196.73 59.89 99,240,939.57 66.01
合计 1,392,429,098.69 100.00 150,335,935.04 100.00
产品
涂装轮 988,530,094.99 70.99 104,310,782.76 69.39
电镀轮 283,614,295.56 20.37 25,308,971.85 16.83
抛光轮 103,665,003.84 7.44 18,085,734.30 12.03
毛坯轮 16,619,704.30 1.19 2,630,446.13 1.75
合计 1,392,429,098.69 100.00 150,335,935.04 100.00
(3)分地区的经营情况
单位:(人民币)万元
地区 营业收入 营业成本
本期 上期 增减(%) 本期 上期 增减(%)
国内 54,730.40 56,805.88 -3.65 48,278.75 51,735.54 -6.68
国际 84,512.51 112177.59 -24.66 75,930.57 95,538.44 -20.52
合计 139,242.91 168,983.47 -17.60 124,209.32 147,273.98 -15.66
接上表:
地区 营业利润率
本期 上期 增减(%)
国内 11.79% 8.93% 0.03
国际 10.15% 14.83% -0.05
合计 10.80% 12.85% -0.02
(4)分产品的经营情况
单位:(人民币)万元
产品 营业收入 营业成本
本期 上期 增减(%)本期 上期 增减(%)
涂装轮 98,853.01 103,209.92 -4.22 88,421.93 92,307.90 -4.21
电镀轮 28,361.43 49,068.46 -42.20 25,830.53 42,702.84 -39.51
抛光轮 10,366.50 16,191.89 -35.98 8,557.93 11,920.04 -28.21
毛坯轮 1,661.97 513.19 223.85 1,398.93 343.20 307.61
合计 139,242.91 168,983.47 -17.60 124,209.32 147,273.98 -15.66
接上表:
产品 营业利润率
本期 本期 上期 增减(%)
涂装轮 10.55% 10.56% -0.01
电镀轮 8.92% 12.97% -4.05
抛光轮 17.45% 26.38% -8.93
毛坯轮 15.83% 33.12% -17.29
合计 10.80% 12.85% -2.05
二、 公司投资情况
(一) 募集资金投资项目情况
1、募集资金使用情况
公司在2006年11月通过首次发行,募集资金净额人民币434,279,900.00元。截至2008年12月31日,募集资金使用情况如下:
单位:(人民币)万元
募集资金总额 43,427.99 本年度投入募集资金总额 7,987.73
变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 30,972.71
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
承诺投资项目
是否 募集资金 调整后投 截至期末 本年度投
已变 承诺投资
更项 总额 资总额 承诺投入 入金额
目
(含 金额(1)
部分
变
更)
新增200万件
汽车铝轮毂
技术改造项目 否 22,740.00 22,740.00 22,740.00 2,417.33
年产45万件半
固态锻造汽
车铝轮毂固定
资产投资项目 否 27,930.00 20,883.00 14,972.00 5,570.40
合计 - 50,670.00 43,623.00 37,712.00 7,987.73
接上表:
募集资金总额
变更用途的募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例
截至期末 截至期末 截至期 项目达到预 本年度 是否 项目
累计投入 累计投入 末投入 定可使用状 实现的 达到 可行
金额(2) 金额与承 进度 态日期 效益 预计 性是
诺投入金 (%) 效益 否发
额的差额 生重
(3)= (4)= 大变
(2)-(1) (2)/(1) 化
新增200万件
汽车铝轮毂
技术改造项目 20,291.17 -2,448.83 89.23% 2008年03月31日 2,626 否 否
年产45万件半
固态锻造汽
车铝轮毂固定
资产投资项目 10,681.53 -4,290.47 71.34% 2009年03月31日 0.00 否 否
合计 30,972.70 -6,739.30 - - 2,626 - -
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)
项目实际付款时间滞后于原付款计划。
项目可行性发生重大变化的情况说明
报告期内项目可行性未发生重大变化。
募集资金投资项目实施地点变更情况
报告期内未发生募集资金投资项目实施地点变更情况。
募集资金投资项目实施方式调整情况
报告期内未发生募集资金投资项目实施方式调整情况。
募集资金投资项目先期投入及置换情况
2006年12月6日,根据第二届董事会第十二次会议决议,弥补公
司利用银行贷款先期投入“新增200万件汽车铝轮技术改造项目”金额5138.99万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司第三届董事会第六次会议于2008年5月15日通
过的决议,公司于2008年6月3日起使用6,000万元闲置募
集资金补充流动资金,使用期限不超过6个月。 公司第
三届董事会第十二次会议于2008年11月20日通过决议,公司
于2008年12月3日起使用4,300万元闲置募集资金补充流动资
金,使用期限不超过6个月。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 工程及设备款项尚未到支付日期,出现暂时节余。
尚未使用的募集资金用途及去向 1、六个月内募集资金项目需使用的资金在募集资金专用帐户里储存; 2、经公司第三届董事会第十二次会议于2008年11月20日审议批准,公司于2008年12月3日起使用4,300万元闲置募集资金补充流动资金,使用期限不超过6个月。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
2、募集资金专户存储制度的执行情况
报告期内,公司严格按照《募集资金专项管理办法》的规定和要求,对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理,以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金时候,严格履行相应的申请和审批手续,同时及时知会保荐机构,随时接受保荐代表人的监督。
公司募集资金用于实施“新增200万件汽车铝轮毂技术改造项目”和“年产45万件半固态锻造汽车铝轮毂固定资产投资项目” 两个项目,在募集资金到位并实际使用前,公司已利用银行贷款5,138.99万元先期启动“新增200万件汽车铝轮毂技术改造项目”。
截止2008年12月31日,公司募集资金收支情况如下:
单位:人民币万元
项 目 金 额
募集资金净额 43,427.99
减:归还项目先期投入资金 5,138.99
闲置募集资金暂时补充公司流动资金 4,300
直接投入募集资金项目 25833.72
尚未使用的募集资金余额 8155.28
截止2008年12月31日,公司募集资金专户存款余额为8621.36万元,较尚未使用的募集资金余额8155.28万元多466.08万元,差额系募集资金存款利息收入473.15万元和银行手续费支出7.07万元。
2、会计师事务所对募集资金使用情况的专项审核意见
安永华明会计师事务所出具了安永华明(2009)专字第60468741_BO2号《募集资金年度使用情况专项鉴证报告》,认为:
公司的募集资金年度使用情况报告已按照深圳证券交易所《关于发布〈中小企业板上市公司募集资金管理细则〉(2008年修订)及〈中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第9号:募集资金年度使用情况的专项报告〉的通知》(深证上[2008] 21号)编制,并在所有重大方面反映了公司募集资金于2008年度内的使用情况。
(二)非募集资金投资情况
1、2008年12月25日,公司2008年第三次临时股东大会审议通过了《关于向万丰奥特控股集团有限公司购买煤气发生站相关资产的议案》,同意以资产评估价格2805.70万元作为资产转让价格向万丰奥特控股集团有限公司收购煤气发生站;该资产收购事项于2008年12月31日完成。
2、2008年12月25日,公司2008年第三次临时股东大会审议通过了《关于向万丰奥特控股集团有限公司购买35KV变电所的议案》,同意以资产评估价格1180.32万元作为资产转让价格向万丰奥特控股集团有限公司收购35KV变电所;该资产收购事项于2008年12月31日完成。
3、2008年9月22日,公司第三届董事会第十次会议决定设立巴西公司。截止2008年12月31日,设立 巴西公司的外经贸部门投资审批程序已完成,已获得境外投资批准证书,正在办理巴西当地的注册手续。
投资情况说明:
公司投资情况
(一) 募集资金投资项目情况
1、募集资金使用情况
公司在2006年11月通过首次发行,募集资金净额人民币434,279,900.00元。截至2008年12月31日,募集资金使用情况如下:
单位:(人民币)万元
募集资金总额 43,427.99 本年度投入募集资金总额 7,987.73
变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 30,972.71
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
承诺投资项目
是否 募集资金 调整后投 截至期末 本年度投
已变 承诺投资
更项 总额 资总额 承诺投入 入金额
目
(含 金额(1)
部分
变
更)
新增200万件
汽车铝轮毂
技术改造项目 否 22,740.00 22,740.00 22,740.00 2,417.33
年产45万件半
固态锻造汽
车铝轮毂固定
资产投资项目 否 27,930.00 20,883.00 14,972.00 5,570.40
合计 - 50,670.00 43,623.00 37,712.00 7,987.73
接上表:
募集资金总额
变更用途的募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例
截至期末 截至期末 截至期 项目达到预 本年度 是否 项目
累计投入 累计投入 末投入 定可使用状 实现的 达到 可行
金额(2) 金额与承 进度 态日期 效益 预计 性是
诺投入金 (%) 效益 否发
额的差额 生重
(3)= (4)= 大变
(2)-(1) (2)/(1) 化
新增200万件
汽车铝轮毂
技术改造项目 20,291.17 -2,448.83 89.23% 2008年03月31日 2,626 否 否
年产45万件半
固态锻造汽
车铝轮毂固定
资产投资项目 10,681.53 -4,290.47 71.34% 2009年03月31日 0.00 否 否
合计 30,972.70 -6,739.30 - - 2,626 - -
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)
项目实际付款时间滞后于原付款计划。
项目可行性发生重大变化的情况说明
报告期内项目可行性未发生重大变化。
募集资金投资项目实施地点变更情况
报告期内未发生募集资金投资项目实施地点变更情况。
募集资金投资项目实施方式调整情况
报告期内未发生募集资金投资项目实施方式调整情况。
募集资金投资项目先期投入及置换情况
2006年12月6日,根据第二届董事会第十二次会议决议,弥补公
司利用银行贷款先期投入“新增200万件汽车铝轮技术改造项目”金额5138.99万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司第三届董事会第六次会议于2008年5月15日通
过的决议,公司于2008年6月3日起使用6,000万元闲置募
集资金补充流动资金,使用期限不超过6个月。 公司第
三届董事会第十二次会议于2008年11月20日通过决议,公司
于2008年12月3日起使用4,300万元闲置募集资金补充流动资
金,使用期限不超过6个月。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 工程及设备款项尚未到支付日期,出现暂时节余。
尚未使用的募集资金用途及去向 1、六个月内募集资金项目需使用的资金在募集资金专用帐户里储存; 2、经公司第三届董事会第十二次会议于2008年11月20日审议批准,公司于2008年12月3日起使用4,300万元闲置募集资金补充流动资金,使用期限不超过6个月。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
2、募集资金专户存储制度的执行情况
报告期内,公司严格按照《募集资金专项管理办法》的规定和要求,对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理,以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金时候,严格履行相应的申请和审批手续,同时及时知会保荐机构,随时接受保荐代表人的监督。
公司募集资金用于实施“新增200万件汽车铝轮毂技术改造项目”和“年产45万件半固态锻造汽车铝轮毂固定资产投资项目” 两个项目,在募集资金到位并实际使用前,公司已利用银行贷款5,138.99万元先期启动“新增200万件汽车铝轮毂技术改造项目”。
截止2008年12月31日,公司募集资金收支情况如下:
单位:人民币万元
项 目 金 额
募集资金净额 43,427.99
减:归还项目先期投入资金 5,138.99
闲置募集资金暂时补充公司流动资金 4,300
直接投入募集资金项目 25833.72
尚未使用的募集资金余额 8155.28
截止2008年12月31日,公司募集资金专户存款余额为8621.36万元,较尚未使用的募集资金余额8155.28万元多466.08万元,差额系募集资金存款利息收入473.15万元和银行手续费支出7.07万元。
2、会计师事务所对募集资金使用情况的专项审核意见
安永华明会计师事务所出具了安永华明(2009)专字第60468741_BO2号《募集资金年度使用情况专项鉴证报告》,认为:
公司的募集资金年度使用情况报告已按照深圳证券交易所《关于发布〈中小企业板上市公司募集资金管理细则〉(2008年修订)及〈中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第9号:募集资金年度使用情况的专项报告〉的通知》(深证上[2008] 21号)编制,并在所有重大方面反映了公司募集资金于2008年度内的使用情况。
(二)非募集资金投资情况
1、2008年12月25日,公司2008年第三次临时股东大会审议通过了《关于向万丰奥特控股集团有限公司购买煤气发生站相关资产的议案》,同意以资产评估价格2805.70万元作为资产转让价格向万丰奥特控股集团有限公司收购煤气发生站;该资产收购事项于2008年12月31日完成。
2、2008年12月25日,公司2008年第三次临时股东大会审议通过了《关于向万丰奥特控股集团有限公司购买35KV变电所的议案》,同意以资产评估价格1180.32万元作为资产转让价格向万丰奥特控股集团有限公司收购35KV变电所;该资产收购事项于2008年12月31日完成。
3、2008年9月22日,公司第三届董事会第十次会议决定设立巴西公司。截止2008年12月31日,设立 巴西公司的外经贸部门投资审批程序已完成,已获得境外投资批准证书,正在办理巴西当地的注册手续。
【3.关联企业经营状况】
【截止日期】2009-06-30
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| 关联企业名称 |营业收入(万元)|净利润(万元)|总资产(万元)|
├─────────────┼───────┼──────┼──────┤
|万丰奥威北美有限责任公司 | | | 294.13|
|威海万丰奥威汽轮有限公司 | 11231.82| 1059.93| 26733.45|
|宁波奥威尔轮毂有限公司 | 9967.98| 630.79| 28699.42|
|万丰奥威(英国)有限公司 | 257.89| 64.85| 506.81|
└─────────────┴───────┴──────┴──────┘