澳洋科技[002172] 011
☆经营分析☆ ◇港澳资讯002172 更新日期:2009-09-03◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.主营构成】、【2.经营投资】、【3.关联企业经营状况】
【1.主营构成】
【2009年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
|项目名称 |营业收入 |营业利润 |毛利率|占主营业务 |
| |(万元) |(万元) | (%) |收入比例(%) |
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|化学纤维制造(行业) | 65960.4| 10918.6| 16.55| 90.41|
|蒸汽、电力(行业) | 3651.2| 438.3| 12.00| 5.00|
|其他(行业) | 3348.8| 982.2| 29.33| 4.59|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|粘胶短纤(产品) | 65960.4| 10918.6| 16.55| 90.41|
|蒸汽(产品) | 2674.4| -103.1| -3.86| 3.67|
|电力(产品) | 976.8| 541.4| 55.43| 1.34|
|浆粕加工(产品) | 341.3| 33.9| 9.93| 0.47|
|材料销售(产品) | 3007.5| 948.3| 31.53| 4.12|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|华东(地区) | 49144.7|- |- | 67.36|
|华北(地区) | 879.9|- |- | 1.21|
|华南(地区) | 821.1|- |- | 1.13|
|中南(地区) | 15022.6|- |- | 20.59|
|其他(地区) | 92.1|- |- | 0.13|
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2008年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
|项目名称 |营业收入 |营业利润 |毛利率|占主营业务 |
| |(万元) |(万元) | (%) |收入比例(%) |
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|化学纤维制造(行业) | 155171.4| -4222.9| -2.72| 94.93|
|蒸汽(行业) | 2130.4| 664.7| 31.20| 1.30|
|电力(行业) | 6162.4| -810.6|-13.15| 3.77|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|粘胶短纤(产品) | 149060.6| -4358.8| -2.92| 91.19|
|蒸汽(产品) | 2130.4| 664.7| 31.20| 1.30|
|电力(产品) | 6162.4| -810.6|-13.15| 3.77|
|浆粕加工(产品) | 2219.4| 899.8| 40.54| 1.36|
|材料销售(产品) | 3891.4| -764.0|-19.63| 2.38|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|华东(地区) | 108350.1|- |- | 66.28|
|华北(地区) | 38813.6|- |- | 23.74|
|华南(地区) | 6056.4|- |- | 3.71|
|中南(地区) | 1951.3|- |- | 1.19|
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2008年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
|项目名称 |营业收入 |营业利润 |毛利率|占主营业务 |
| |(万元) |(万元) | (%) |收入比例(%) |
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|化学纤维制造(行业) | 81779.1| 7589.6| 9.28| 92.97|
|蒸汽(行业) | 3013.0| 221.9| 7.36| 3.43|
|电力(行业) | 993.0| 375.6| 37.83| 1.13|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|粘胶短纤(产品) | 81779.1| 7589.6| 9.28| 92.97|
|蒸汽(产品) | 3013.0| 221.9| 7.36| 3.43|
|电力(产品) | 993.0| 375.6| 37.83| 1.13|
|浆粕受托加工(产品) | 2142.8| 992.0| 46.29| 2.44|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|华东(地区) | 56606.3|- |- | 64.35|
|华北(地区) | 5302.6|- |- | 6.03|
|华南(地区) | 1964.3|- |- | 2.23|
|中南(地区) | 17905.9|- |- | 20.36|
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2007年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
|项目名称 |营业收入 |营业利润 |毛利率|占主营业务 |
| |(万元) |(万元) | (%) |收入比例(%) |
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|化学纤维制造(行业) | 201535.2| 59297.0| 29.42| 96.55|
|蒸汽、电力(行业) | 7196.9| 1416.0| 19.67| 3.45|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|粘胶短纤(产品) | 193864.3| 56932.5| 29.37| 92.88|
|电力(产品) | 2099.2| 1077.0| 51.30| 1.01|
|蒸汽(产品) | 5097.7| 150.6| 2.95| 2.44|
|浆粕加工(产品) | 5963.8| 2261.1| 37.91| 2.86|
|材料销售(产品) | 201.4| 31.0| 15.38| 0.10|
|粘胶原液(产品) | 1505.8| 72.5| 4.81| 0.72|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|华东(地区) | 152534.4|- |- | 73.08|
|华北(地区) | 36993.8|- |- | 17.72|
|华南(地区) | 2335.6|- |- | 1.12|
|中南(地区) | 2000.5|- |- | 0.96|
|其他(地区) | 14867.9|- |- | 7.12|
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2.经营投资】
经营情况评述:
【2009年半年报】
一、管理层讨论与分析
(一)报告期内总体经营情况
报告期内,粘胶短纤市场结束了08年以来持续下跌的局势,价格逐步反弹。同时,公司从全面提升产品品质、加强存货管理、狠抓内部管理等方面入手,在经营上采取“应对重于预测”的策略,遵循市场化的定价原则,积极促进销售,在二季度实现扭亏为盈。
报告期,公司实现营业总收入72,960.37万元,较上年同期减少17.05%;利润总额2,794.57万元,较上年同期增加5.06%;净利润621.66万元,较上年同期减少69.17%、归属于母公司所有者的净利润433.02万元,较上年同期增加19.17%。
(二)主营业务范围及经营状况
1、主营业务范围
公司属纺织行业中游产品生产企业,主营业务范围为:粘胶纤维及粘胶纤维品,可降解纤维、功能性纤维制造、销售;纺织原料(皮棉除外)、纺织品、化工产品(农药、化肥、危险品除外)销售;房地产开发(取得相关资质后经营);蒸汽热供应,电力生产;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备零配件、原辅材料及技术的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
2、主营业务分行业、产品经营情况
单位:(人民币)万元
主营业务分行业情况
分行业
或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)
化学纤维制造 65,960.39 55,041.81 16.55%
蒸汽、电力 3,651.20 3,212.94 12.00%
其他 3,348.78 2,366.61 29.33%
主营业务分产品情况
粘胶短纤 65,960.39 55,041.81 16.55%
蒸汽 2,674.41 2,777.55 -3.86%
电力 976.80 435.39 55.43%
浆粕加工 341.32 307.44 9.93%
材料销售 3,007.46 2,059.17 31.53%
接上表:
主营业务分行业情况
分行业或
分产品 营业收入比上 营业成本比 毛利率比上
年同期增减(%) 年同期增减(%)年同期增减(%)
化学纤维制造 - - 7.27%
蒸汽、电力 - - -2.91%
其他 - - -16.40%
主营业务分产品情况
粘胶短纤 - - 7.27%
蒸汽 - - -11.22%
电力 - - 17.60%
浆粕加工 - - -36.37%
材料销售 - - -59.32%
其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为1,461.10万元
3、主营业务分地区经营情况
单位:(人民币)万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
华东 49,144.70 -13.18%
华北 879.93 -83.41%
华南 821.07 -58.20%
中南 15,022.59 -16.10%
其他 92.10
二、报告期投资情况
(一)募集资金使用情况
公司无报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情形。
(二)报告期内重大非募集资金投资项目
1、玛纳斯新澳特种纤维有限责任公司5万吨/年差别化粘胶短纤生产线项目
本公司合并报表范围内的子公司--玛纳斯新澳特种纤维有限责任公司(以下简称“新澳特纤”)的第一大股东是玛纳斯澳洋,玛纳斯澳洋持有其40%的股权。新澳特纤于2007年10月开工建设的“5万吨/年差别化粘胶短纤生产线项目”,已于报告期内建成投产。
2、阜宁澳洋扩建8万吨差别化粘胶短纤项目
2008年5月9日,公司2008年第一次临时股东大会审议通过《关于阜宁澳洋科技有限责任公司扩建8万吨差别化粘胶短纤项目的议案》,项目具体情况请见2008年8月23日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《江苏澳洋科技股份有限公司重大投资公告》。目前,该项目一条生产线已完成设备安装,处于带料调试阶段;另一条生产线设备安装工作正在进行。
投资情况说明:
报告期投资情况
(一)募集资金使用情况
公司无报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情形。
(二)报告期内重大非募集资金投资项目
1、玛纳斯新澳特种纤维有限责任公司5万吨/年差别化粘胶短纤生产线项目
本公司合并报表范围内的子公司--玛纳斯新澳特种纤维有限责任公司(以下简称“新澳特纤”)的第一大股东是玛纳斯澳洋,玛纳斯澳洋持有其40%的股权。新澳特纤于2007年10月开工建设的“5万吨/年差别化粘胶短纤生产线项目”,已于报告期内建成投产。
2、阜宁澳洋扩建8万吨差别化粘胶短纤项目
2008年5月9日,公司2008年第一次临时股东大会审议通过《关于阜宁澳洋科技有限责任公司扩建8万吨差别化粘胶短纤项目的议案》,项目具体情况请见2008年8月23日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《江苏澳洋科技股份有限公司重大投资公告》。目前,该项目一条生产线已完成设备安装,处于带料调试阶段;另一条生产线设备安装工作正在进行。
经营情况评述:
【2008年年报】
主营业务及其经营情况
(1)主营业务范围
公司属纺织行业中游产品生产中型企业,主营业务范围为:粘胶纤维及粘胶纤维品,可降解纤维、功能性纤维制造、销售;纺织原料(皮棉除外)、纺织品、化工产品(农药、化肥、危险品除外)销售;房地产开发(取得相关资质后经营);蒸汽热供应,电力生产;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备零配件、原辅材料及技术的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
(2)按产品划分,公司主营业务收入、主营业务成本的构成情况
单位:(人民币)万元
主营业务分行业情况
分行业 营业利
或分产品 营业收入 营业成本 润率
(%)
化学纤维制造 155,171.44 159,394.35 -2.72%
蒸汽 2,130.38 1,465.64 31.20%
电力 6,162.42 6,973.00 -13.15%
主营业务分产品情况
粘胶短纤 149,060.55 153,419.31 -2.92%
蒸汽 2,130.38 1,465.64 31.20%
电力 6,162.42 6,973.00 -13.15%
浆粕加工 2,219.45 1,319.63 40.54%
材料销售 3,891.44 4,655.41 -19.63%
接上表:
分行业 营业收入 营业成本 营业利润率比
或分产 比上年增 比上年增 上年增减(%)
品 减(%) 减(%)
化学纤维制造 -23.01% 12.06% -32.14%
蒸汽 -58.21% -70.37% 28.25%
电力 193.55% 582.12% -64.46%
主营业务分产品情况
粘胶短纤 -23.11% 12.04% -32.29%
蒸汽 -58.21% -70.37% 28.25%
电力 193.55% 582.12% -64.46%
浆粕加工 -62.78% -64.36% 2.63%
材料销售 1,832.67% 2,632.21% -35.01%
变动情况分析:
粘胶短纤营业利润率较上年同期减少32.29%,系报告期内期初库存原材料价格偏高、化工辅料价格在2008前三季度居高不下,导致生产成本高出产品售价,四季度化工辅料价格下跌,但粘胶短纤价格也大幅下跌,成本与售价仍然倒挂所致;
(3)按地区划分,公司主营业务收入构成情况
单位:(人民币)万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
华东 108,350.12 -28.97%
华北 38,813.61 4.92%
华南 6,056.41 159.31%
中南 1,951.30 -2.46%
(二)对公司未来发展的展望
1、2008年粘胶短纤价格走势分析
2008全年粘胶短纤基本处于一路下行的状态,但以三季度的反弹为界,上半年和四季度的下跌存在较大的差异。粘胶短纤及上下游相关产品价格走势见下图:
(1)2008年1~7月第一阶段下跌
2007年底,美国次贷危机已经发生并影响了需求的增长,但石油价格和大宗商品在国际投机资金的炒作下仍然不断上涨,至7月份才达到147美元的峰值,需求增速下降的同时原材料价格加速上涨,事实上中国经济已经陷入相对的“滞涨”,从上图来看,07年底,浆粕价格与粘胶短纤的差价大大缩小,粘胶短纤的盈利能力已经大幅下滑。
在国际投机资金炒作金融市场引起“输入型通胀”的环境下,国家宏观政策无视实体经济需求增速下滑,以“双防”为目标加快紧缩流动性,货币政策频繁出手,人民币继续升值,全年从7.3升至6.83,对纺织品出口影响巨大;存款准备金一度提高至历史新高18%,这些紧缩政策对企业生产经营所需资金产生巨大影响,实体经济增速放缓导致人民工资性收入增速下降,同时能源、粮食等刚性消费在“输入型通胀”影响下成本提高,人民只能减少可选消费品的消费,这是粘胶短纤第一阶段价格下跌的实质。
(2)2008年7~9月粘胶短纤价格反弹
在粘胶短纤价格下跌的同时,库存量上升占压流动资金对生产企业打击更大,如08年粘胶短纤库存-负荷指数所示(如下图),08年6月粘胶短纤行业库存达到了顶峰,而原油价格仍然高企,二硫化碳、烧碱等化工辅料受其影响价格也在大幅上涨,此时粘胶短纤已经陷入全行业亏损的境地,既无动力也无实力维持生产,因此7月份行业普遍停、减产,开工率迅速下降,根据中国化纤信息网的测算,CCF粘短负荷指数一路下滑,从年初的90下降至7月最低60的水平。生产量的减少以及全行业陷入亏损,各企业提价欲望强烈,粘胶短纤价格出现了小幅反弹,为粘胶短纤企业提供了一个“去库存化”的机会,体现在图中便是库存指数的快速下降。
(3)2008年4季度再度暴跌
次贷危机导致金融衍生品流动障碍,再导致金融衍生品价格向价值回归,再导致银行资产负债表失衡,被迫变现资产缩减负债,后续流动性的缺乏,导致房地产、股票等资产价格回落,人民资产性收入的下降进一步导致贷款出现偿还危机。因此过度的资产价格泡沫一旦破灭,流动性和资产价格之间就形成了恶性循环。对石油等大宗商品而言,形成了双重的打击,一方面资产价格上升本是美国人民消费泡沫的支撑,当资产价格陷入下跌周期的时候,人们仍然必须为过度消费带来的过度负债负责,于是很多美国家庭成了“负资产”,必须进一步削减消费以偿还债务;另一方面,银行不断变现资产回收资金、缩减负债,而当回收的资金不足以偿还负债的时候,贝尔斯登、雷曼等华尔街投行轰然倒地,美林被收购,高盛被国家救助,重创了金融市场,在投资者恐慌情绪下,资本从国际金融市场撤退时,本已失去实际需求支撑的大宗商品,如同被釜底抽薪,价格雪崩。
大宗商品价格的下跌,从两方面对粘胶短纤价格产生影响,一方面打击棉花价格,9月份恰逢新棉上市,价格一度跌至10400元/吨的低位,由于替代效应,对粘胶短纤价格产生向下的拉动;另一方面石油价格下跌导致二硫化碳、硫酸等化工辅料价格暴跌,其中硫酸较最高点下跌90%,二硫化碳跌幅也达到70%以上,失去成本的支撑,需求也继续萎缩,粘胶短纤在“再库存化”的过程中竞争加剧,价格再度下跌。
投资情况说明:
报告期内投资情况
(一)募集资金投资情况
1、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会【证监发行字(2007)258号】文核准,公司由主承销商兴业证券股份有限公司采用网下询价配售与网上定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)4,400万股,每股面值1元,每股发行价人民币14.85元。截至2007年9月10日止,公司已发行人民币普通股4,400万股,共募集资金总额人民币65,340万元,扣除发行费用人民币2,263.40万元,实际募集资金净额为人民币63,076.60万元。该项募集资金已于2007年9月13日全部到位,并经江苏公证会计师事务所有限公司出具“苏公W[2007]B101号”《验资报告》验证确认。
公司按照有关规定对募集资金实行了专户存储。在中国农业银行张家港塘市支行、中国银行股份有限公司张家港塘市支行、中信银行股份有限公司苏州分行营业部开设公司募集资金专项账户,账号分别为527501040009988、24837408093001、7323010182600199708,专门用于公司募集资金项目建设资金的存储与使用。根据募集资金项目的安排,公司以中国农业银行张家港塘市支行募集资金专项账户中的募集资金49,500万元对控股子公司阜宁澳洋科技有限责任公司增资,阜宁澳洋科技有限责任公司在中国农业银行阜宁县支行开设了募集资金专项账户,账号为408201049888888,专门用于募集资金项目建设资金的存储与使用。各专户募集资金,均与保荐机构、开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。
2007年度,公司募集资金投入情况为:置换先期已投入募集资金项目的自筹资金45,050.00万元,直接投入募集资金项目募集资金1551.05万元,以募集资金超额部分用于补充流动资金9015.82万元,合计已使用55616.87万元,尚未使用的金额为7459.73万元。
报告期内,公司共投入募集资金7459.73万元,投入募集资金产生的利息150.05万元,具体情况为:(1)公司承诺的募投项目之一阜宁澳洋“年产5万吨差别化粘胶短纤项目”专户未投入的募集资金余额为2,898.95万元及该专户累计取得的17.98万元利息收入,根据项目的实际需要,2008年全部使用完毕;(2)根据2007年9月27日公司第二届董事会第十五次会议的决议,公司首次公开发行股票超额部分9,048.60万元用于补充公司流动资金,2007年度用于补充流动资金9015.82万元,未使用金额32.78万元2008年使用完毕;(3)经2008年第二次临时股东大会审议通过,公司将原承诺募投项目“澳洋科技年产3万吨差别化粘胶短纤技改工程”未使用的募集资金4,528万元和中国银行股份有限公司张家港塘市支行(账号为24837408093001)、中国农业银行张家港塘市支行(账号为527501040009988)、中信银行股份有限公司苏州分行(账号7323010182600199708)三个募集资金专用账户累计利息收入132.07万元变更投向用于补充流动资金。截止2008年12 月31 日,各募集资金专项帐户情况如下:
(单位:人民币万元)
开户银行 银行账号 期末余额 备 注
募集资金余额 利息收入 合计
中国银行股份有
限公司张家港塘市支行 24837408093001 0.00 0.00 0.00 账户已注销
中国农业银行
张家港塘市支行 527501040009988 0.00 0.00 0.00 账户已注销
中信银行股份有限
公司苏州分行营业部 7323010182600199708 0.00 0.00 0.00 账户已注销
中国农业银行阜宁县支行 408201049888888 0.00 0.00 0.00
合 计 - 0.00 0.00 0.00 -
2、本年度募集资金的使用情况
单位:(人民币)万元
募集资金总额 63,076.60 本年度投入募集资金总额 7,459.73
变更用途的募集资金总额 4,528.00 已累计投入募集资金总额 63,076.60
变更用途的募集资金总额比例 7.18%
承诺投资项目
是否 募集资金 调整后投 截至期末 本年度投
已变 承诺投资
更项 总额 资总额 承诺投入 入金额
目
(含 金额(1)
部分
变
更)
增资阜宁澳
洋49,500万
元,新建年
产5万吨差
别化粘胶短
纤项目 否 49,500.00 49,500.00 49,500.00 2,898.95
年产3万吨
差别化粘
胶短纤技
改工程 是 4,528.00 4,528.00 4,528.00 0.00
合计 - 54,028.00 54,028.00 54,028.00 2,898.95
接上表:
募集资金总额
变更用途的募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目 截至期末 截至期末 截至期 项目达到预 本年度 是否 项目
累计投入 累计投入 末投入 定可使用状 实现的 达到 可行
金额(2) 金额与承 进度 态日期 效益 预计 性是
诺投入金 (%) 效益 否发
额的差额 生重
(3)= (4)= 大变
(2)-(1) (2)/(1) 化
增资阜宁澳
洋49,500万
元,新建年
产5万吨差
别化粘胶短
纤项目 49,500.00 0.00 100.00% 2007年10月30日 -12,285.14 否 否
年产3万吨
差别化粘
胶短纤技
改工程 141.74 -4,386.26 3.13% 2008年10月10日 0.00 否 是
合计 49,641.74 -4,386.26 - - -12,285.1 - -
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) (一)增资阜宁澳洋49,500万元,新建年产5万吨差别化粘胶短纤项目 该项目已于2007年10月投产。进入2008年以来,全球性金融危机的爆发,经济发展放缓,纺织业受到较大冲击,阜宁澳洋主营产品粘胶短纤市场需求疲软,价格跌幅较大,产销率偏低;公司期初库存原材料价格偏高,加之化工辅料价格在2008前三季度居高不下,导致生产成本高出产品售价,产生亏损;期末公司对保有的库存产品、原材料计提了跌价准备。故该项目未达预计效益。 (二)年产3万吨差别化粘胶短纤技改工程 该项目由于08年市场环境发生变化,公司进行项目整合需要和项目实施地点因张家港市政府启动老城区改造被列入应实施关停并转企业名单,不再具备实施基础。经决议,该项目不再实施。
项目可行性发生重大变化的情况说明 (一)年产3万吨差别化粘胶短纤技改工程 1、近年来公司新疆生产基地和阜宁生产基地生产规模扩大较快,两个基地已成为澳洋科技整体收入及利润的主要来源,加之2008 年整个宏观经济的下滑和粘胶短纤需求放缓,公司根据市场环境的变化整合公司经营项目。 2、张家港市人民政府启动老城区改造,2008年9月23日下发张政发[2008]102号文件《关于江苏澳洋科技股份有限公司列入关停并转企业的通知》,项目实施地点列入关停并转范围。 鉴于上述原因,结合纺织行业市场环境发生的变化和公司生产经营整合的需要,公司认为“年产3万吨差别化粘胶短纤技改工程项目”投资价值已经发生了变化,决定放弃该项目建设,变更募集资金投向。
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况
募集资金到位前,截止2007年9月30日,阜宁澳洋预先已投入募
集资金投资项目的自筹资金共计45,286.77万元,江苏公证会计师
事务所有限公司为此出具了苏公W[2007]E1115号《关于江苏澳洋科
技股份有限公司募集资金投资项目情况的专项审核报告》。根据20
07年10月15日公司第三届董事会第一次会议的决议,同意用募集
资金45,050.00万元置换阜宁澳洋预先已投入募集资金投资项目
的自筹资金,其中置换固定资产预先投入39,050万元,置换流动
资金预先投入6,000万元。公司保荐机构兴业证券股份有限
公司为此出具了《关于江苏澳洋科技股份有限公司用募集资
金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项的专项意见》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
(一)募集资金的其他使用情况 1、公司承诺的募投项目之一阜宁澳洋“年产5万吨差别化粘胶短纤项目”专户未投入的募集资金余额为2,898.95万元及该专户累计取得的17.98万元利息收入,根据项目的实际需要,2008年全部使用完毕。 2、根据2007年9月27日公司第二届董事会第十五次会议的决议,公司首次公开发行股票超额部分9,048.60万元用于补充公司流动资金,2007年度用于补充流动资金9015.82万元,未使用金额32.78万元2008年使用完毕。 3、经2008年第二次临时股东大会审议通过,公司将原承诺募投项目“澳洋科技年产3万吨差别化粘胶短纤技改工程”未使用的资金4,528万元和中国银行股份有限公司张家港塘市支行(账号为24837408093001)、中国农业银行张家港塘市支行(账号为527501040009988)、中信银行股份有限公司苏州分行(账号7323010182600199708)三个募集资金专用账户累计利息收入132.07万元变更投向用于补充流动资金。 (二)募集资金在使用过程中存在的问题 因阜宁澳洋科技有限责任公司出纳会计工作失误,错误将部分募集资金专户资金用于浆粕采购、五金配件、化工辅料等原材料采购支出及职工薪酬、宣传费用等管理费用支出。其2007年错误调用298.60万元,2008年1月错误调用55.77万元,总计354.38万元。公司及时对此事进行了专项整改,被错误调用的募集资金于2008年2月13日全部用自有资金进行了归位。报告期内,公司未再次出现类似情形。
3、募集资金项目变更情况
单位:(人民币)万元
变更后
的项目 对应的原 变更后 截至期末 本年度 截至期末
承诺项目 项目拟 计划累计 实际投 实际累计
投入募 投资金 入金额 投入金
集资金 额(1) 额(2)
补充流动资金 年产3万
吨差别化
粘胶短纤
技改工程 4,528.00 4,528.00 4,528.00 4,528.00
合计 - 4,528.00 4,528.00 4,528.00 4,528.00
接上表:
变更后
的项目 投资进 项目达到 本年度 是否达 变更后
度(%) 预定可使 实现的 到预计 的项目
(3)=( 用状态 效益 效益 可行性
2)/(1) 日期 是否发
生重大
变化
补充流动资金 100.00% 2008年10月10日 60.11 是 否
合计 - - 60.11 - -
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) (一)变更原因
1、近年来公司新疆生产基地和阜宁生产基地生产规模扩大较快,两个基地已成为澳洋科技整体收入及利润的主要来源,加之2008 年整个宏观经济的下滑和粘胶短纤需求放缓,公司根据市场环境的变化整合公司经营项目。
2、张家港市人民政府启动老城区改造,2008年9月23日下发张政发[2008]102号文件《关于江苏澳洋科技股份有限公司列入关停并转企业的通知》,项目实施地点列入关停并转范围。 鉴于上述原因,结合纺织行业市场环境发生的变化和公司生产经营整合的需要,公司认为“年产3万吨差别化粘胶短纤技改工程项目”投资价值已经发生了变化,决定放弃该项目建设,变更募集资金投向。 (二)决策程序和信息披露情况 本次变更项目经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议审议,独立董事和保荐机构发表了专项意见,并经公司2008 年第二次临时股东大会审议通过。 2008年9月25日,公司在《证券时报》和指定信息披露网站(Http://www.cninfo.com.cn)披露了《变更募集资金投向公告》及与本次变更相关的董事会决议、监事会决议、独立董事和保荐机构意见;2008年10月11日,公司在相同的媒体披露了批准本次变更的股东大会决议。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
(二)报告期内非募集资金重大投资项目
单位:(人民币)万元
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
玛纳斯新澳特种
纤维有限责任公司
“5万吨/年差别化
粘胶短纤生产线” 29,800.00 截至2008年12月31日
项目已累计投入资金
2.73亿元,项目已基
本建成。目前,项目
正在进行试生产。
报告期内,项目处于
建设期,未取得收益。
阜宁澳洋扩建8
万吨差别化粘
胶短纤项目 49,600.00 截至2008年12月31日
项目已累计投入资金
24437万元;该项目
土建已完成80%左右,
主要车间主体结构已
封顶,设备安装工作
开始进行。 报告期内,项目处于
建设期,未取得收益。
合计 79,400.00 - -
玛纳斯新澳特种纤维有限责任公司(以下简称“新澳特纤”)系公司合并会计报表范围内的公司,公司的控股子公司玛纳斯澳洋是其第一大股东,新澳特纤其他股东玛纳斯银天棉业有限公司、自然人刘汉兵先生、自然人应志勤先生、鄢陵县永丰纺织有限公司分别持有其20%、20%、15%、5%股份。该成立于2007年7月,经营范围为:差别化粘胶纤维、普通粘胶纤维制造销售,纺织原料(除皮棉)、纺织品、化工产品(农药及其它危险化学品除外,化肥、农膜限零售)销售,自营企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备零配件、原辅材料技术的进出口业务(国家禁止或者限制企业出口的商品和技术除外)。新澳特纤利用股东投入的资金以及银行借款在玛纳斯县城西工业区紧邻玛纳斯澳洋厂区建设5万吨/年差别化粘胶短纤生产线。截至2008年12月31日,项目已累计投入资金2.73亿元,基本建成。目前,项目正在进行试生产。报告期内,项目处于建设期,未取得收益。
2008年5月9日,公司2008年第一次临时股东大会审议通过《关于阜宁澳洋科技有限责任公司扩建8万吨差别化粘胶短纤项目的议案》在阜宁澳洋扩建8万吨差别化粘胶短纤项目,该项目依托阜宁澳洋已建成的5万吨差别化粘胶短纤生产基地建设,有利于节省投资,充分发挥运输便捷、基础设施配套齐全的优势,增强规模经济效应,提高阜宁澳洋盈利能力。该项目计划固定资产投资总额49,600万元,其中土建投资6,998.2万元,设备投资35,457.8万元,其他投资7,144万元。项目资金来源由阜宁澳洋自筹。截至2008年12月31日,项目已累计投入资金24,437万元,目土建已完成80%左右,主要车间主体结构已封顶。目前设备安装工作开始进行。报告期内,项目处于建设期,未取得收益。
【3.关联企业经营状况】
【截止日期】2009-06-30
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| 关联企业名称 |营业收入(万元)|净利润(万元)|总资产(万元)|
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|玛纳斯澳洋科技有限责任公司| 44425.73| -64.89| 137484.5|
|阜宁澳洋科技有限责任公司 | 34601.25| 279.25| 120973.2|
└─────────────┴───────┴──────┴──────┘