金鹰股份[600232] 011
☆经营分析☆ ◇港澳资讯600232 更新日期:2009-08-19◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.主营构成】、【2.经营投资】、【3.关联企业经营状况】
【1.主营构成】
【2009年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
|项目名称 |营业收入 |营业利润 |毛利率|占主营业务 |
| |(万元) |(万元) | (%) |收入比例(%) |
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|机械行业(行业) | 8673.5| 1001.2| 11.54| 26.58|
|纺织行业(行业) | 22445.0| 1850.7| 8.25| 68.77|
|其他(行业) | 759.4| 66.1| 8.70| 2.33|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|麻纺产品(产品) | 8560.7| 1126.9| 13.16| 26.23|
|绢纺产品(产品) | 9606.7| 94.2| 0.98| 29.44|
|纺机及配件(产品) | 3394.3| 659.8| 19.44| 10.40|
|注塑机及配件(产品) | 5279.2| 341.4| 6.47| 16.18|
|服装(产品) | 2659.8| 254.4| 9.57| 8.15|
|羊绒产品(产品) | 1617.7| 375.1| 23.19| 4.96|
|其它(产品) | 759.4| 66.1| 8.70| 2.33|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|出口(地区) | 12834.9|- |- | 39.33|
|内销(地区) | 19042.9|- |- | 58.35|
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2008年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
|项目名称 |营业收入 |营业利润 |毛利率|占主营业务 |
| |(万元) |(万元) | (%) |收入比例(%) |
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|纺织(行业) | 124001.9| 6746.6| 5.44| 110.36|
|机械(行业) | 27373.3| 4150.6| 15.16| 24.36|
|服装(行业) | 14030.4| 273.8| 1.95| 12.49|
|其它(行业) | 545.1| -44.6| -8.17| 0.49|
|抵消(行业) | -55566.6| 27.1| -0.05| -49.45|
|合计(行业) | 110384.1| 11153.7| 10.10| 98.24|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|麻纺产品(产品) | 66015.8| 2853.1| 4.32| 58.75|
|绢纺产品(产品) | 49417.7| 2410.5| 4.88| 43.98|
|纺机及配件(产品) | 9722.5| 2229.1| 22.93| 8.65|
|注塑机及配件(产品) | 17438.3| 1905.4| 10.93| 15.52|
|服装(产品) | 14030.4| 273.8| 1.95| 12.49|
|羊绒产品(产品) | 8568.3| 1483.0| 17.31| 7.63|
|压铸机(产品) | 212.4| 16.2| 7.61| 0.19|
|其他(产品) | 545.1| -44.6| -8.17| 0.49|
|抵消(产品) | -55566.6| 27.1| -0.05| -49.45|
|合计(产品) | 110384.1| 11153.7| 10.10| 98.24|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|外销(地区) | 45997.0|- |- | 40.94|
|内销(地区) | 64387.1|- |- | 57.31|
|小计(地区) | 110384.1|- |- | 98.24|
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2008年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
|项目名称 |营业收入 |营业利润 |毛利率|占主营业务 |
| |(万元) |(万元) | (%) |收入比例(%) |
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|机械行业(行业) | 11318.3| 2572.2| 22.72| 19.48|
|纺织行业(行业) | 46055.0| 5579.8| 12.11| 79.26|
|其他(行业) | 149.4| 24.0| 16.06| 0.26|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|麻纺产品(产品) | 21804.1| 3453.0| 15.83| 37.52|
|绢纺产品(产品) | 16422.5| 1055.5| 6.42| 28.26|
|纺机及配件(产品) | 4848.9| 1703.8| 35.13| 8.34|
|注塑机及配件(产品) | 6314.7| 855.1| 13.54| 10.87|
|服装(产品) | 3399.9| 259.7| 7.63| 5.85|
|羊绒产品(产品) | 4428.4| 811.6| 18.32| 7.62|
|压铸机(产品) | 154.7| 13.3| 8.56| 0.27|
|其他(产品) | 149.4| 24.0| 16.06| 0.26|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|内销(地区) | 34032.0|- |- | 58.57|
|出口(地区) | 23490.7|- |- | 40.43|
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2007年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
|项目名称 |营业收入 |营业利润 |毛利率|占主营业务 |
| |(万元) |(万元) | (%) |收入比例(%) |
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|纺织(行业) | 169040.3| 16411.9| 9.71| 109.62|
|机械(行业) | 36706.1| 5883.6| 16.03| 23.80|
|服装(行业) | 15137.3| 450.4| 2.98| 9.82|
|其它(行业) | 224.5| 2.4| 1.06| 0.15|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|麻纺产品(产品) | 86563.0| 11384.6| 13.15| 56.13|
|绢纺产品(产品) | 71948.0| 3105.9| 4.32| 46.66|
|纺机及配件(产品) | 14211.5| 4156.2| 29.25| 9.22|
|注塑机及配件(产品) | 22141.3| 1698.4| 7.67| 14.36|
|服装(产品) | 15137.3| 450.4| 2.98| 9.82|
|服装羊绒产品(产品) | 10529.3| 1921.4| 18.25| 6.83|
|压铸机(产品) | 353.3| 28.9| 8.19| 0.23|
|其它(产品) | 224.5| 2.4| 1.06| 0.15|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|内销(地区) | 112257.0|- |- | 72.80|
|出口(地区) | 41952.6|- |- | 27.20|
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2.经营投资】
经营情况评述:
【2009年半年报】
(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析
报告期内,公司主营业务范围未发生变化,但在国际金融风暴持续冲击下,国际市场空前萧条,市场需求萎缩,持续低迷,销售订单明显减少,国内市场也无明显转暖,麻、绢纺织品销售非常困难。纺织机械又因行业性固定资产投资停滞销售不畅,经营环境仍十分恶劣。2009 年上半年,公司实现总营业收入 32,636 万元,同比下降 43.8%,实现净利润 350 万元,同比增加 10.24%,公司经营出现较明显下滑,公司管理层面对持续的市场不振,围绕公司 2009年经营目标,坚定信心,积极应对挑战,抢抓新的发展机遇,为优化调整产品结构,加快转型升级进行不懈努力,在低谷中积蓄力量,卧薪尝胆,以求蓄势待发。
1、坚持“创业、创新”。不断完善自主的大麻(汉麻)高支纺纱工艺技术,并加大对大麻(汉麻)纺织、服装系列产品进入终端市场的开发力度;同时继续改进新型、高效黄麻及“干湿纺”纺织成套技术装备,着力研发广受市场欢迎的新型装备,改变公司纺织生产格局,尽快扭转销售低迷状态。
2、继续加快产品结构调整,适时调整优化产业结构,加大产业整合力度,促进企业资源在各区域合理配置,为公司长远发展打好基础。同时积极转变思路,促进营销模式的转变。加强营销队伍建设,提高营销队伍素质,强化企业品牌建设,促成公司产品向终端延伸转型升级,开拓新市场,促进销售恢复增长。
3、继续强化内部管理,完善公司治理。加强内部成本核算工作,控制、压缩库存,落实责任制等措施,确保年内成本控制计划的落实。健全员工管理测评体系,完善激励机制,激发干部和员工的责任意识和工作热情。
4、进一步完善风险控制体系建设,加强监控,将经营风险因素降低到最小。财务分析
资产负债表项目:
报告期末,公司资产总额 213513 万元,比报告期初的 225130 万元减少11617 万元,下降 5.2%;负债总额 86491 万元,比报告期初的 116601 万元减少 30110 万元,下降 25.8%;股东权益 127022 万元,比报告期初的 108528 万元18494万元,增长 17%,其中归属于上市公司股东的权益 123510 万元,比报告期初的 104907 万元增加 18603 万元,增长 17.7%。
应收票据 2056 万元,比年初的 4343 万元减少 2287万元,下降 52.7%,主要是本期使用银行承兑汇票支付货款所致;
应缴税费-1450 万元,比年初的 870万元减少 2320 万元,主要是购进原料可抵扣增值税进项税额较多,而产品销售大幅度下降,增值税销项税额不足以抵扣进项税额所致;
应付债券期末无余额,年初为 18381 万元,系公司可转换债券持有人将所持公司可转换债券转换成公司普通股股份所致;
股本 36472万元,比年初的 31189万元增加 5283 万元,增长 16.9%,系公司可转换债券持有人将所持公司可转换债券转换成公司普通股股份所致;
资本公积 40970 万元,比年初的 27623 万元增加13347 万元,增长 48.3%,系公司可转换债券持有人将所持公司可转换债券转换成公司普通股股份,公司转出的债券帐面摊余价值、应计利息和资本公积——其他资本公积(股份转换权)与所转换公司普通股数额之间的差异计入资本公积——股本溢价,以及相应转出的资本公积(股份转换权)综合影响所致。
利润表项目:
营业收入为 32636 万元,比上年同期的 58109 万元减少 25473 万元,下降 43.8%,主要是销售数量大幅度下降所致;
营业成本为 29569 万元,比上年同期的 50249 万元减少 20680 万元,下降 41.2%,主要是由于销量下降,以及绢纺原料价格上升幅度较大,产量下降导致单位产品固定成本上升等原因所致;
销售费用 1153 万元,比上年同期的 2181 万元减少1028 万元,下降 47.1%,主要是销售数量的减少,相应的运输费用及其他销售费用减少所致;
财务费用 1797 万元,比上年同期的 3502 万元减少1705 万元,下降 48.7%,主要是银行贷款利率和票据贴现利率的降低以及公司可转换债券转股后不再支付利息等原因所致;
资产减值损失为-711 万元,比上年同期的-147 万元减少 564万元,主要是公司产品价格大幅度下跌而计提了相应的存货跌价准备,本期销售已计提存货跌价准备的产品相应转销存货跌价准备所致;
营业外收入为 1607 万元,比上年同期的 124 万元增加 1483万元,主要是报告期内取得政府补贴收入较上年同期增加较多所致;
利润总额为 361 万元,比上年同期的 660 万元减少299 万元,下降 45.3%,是营业收入减少、营业成本上升、销售费用和财务费用减少以及营业外收入增加等综合影响的结果。
现金流量表项目:
销售商品、提供劳务收到的现金 32723 万元,比上年同期 70829 万元减少38106 万元,下降 53.8%,主要是销售收入大幅度下降所致;
收到的税费返还 332 万元,比上年同期的 1568万元减少 1236 万元,下降 78.8%,主要是出口销售减少导致出口退税减少所致;
收到的其他与经营活动有关的现金 2054 万元,比上年同期的 327 万元增加1727 万元,增长 528%,主要是收到政府补贴增加所致。
购买商品、接受劳务支付的现金 22912 万元,比上年同期 58785 万元减少35873 万元,下降 61%,主要是产品产量下降,相应的原辅材料采购减少以及使用银行承兑汇票支付货款等原因所致;
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3182 万元,比上年同期的 500 万元增加2682 万元,主要是本期收回上年出售的工业园区综合楼款项 3180 万元所致;
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1951 万元,比上年同期的 2832 万元减少 881万元,下降 31.1%,主要是行业低迷,减少固定资产投资支出所致;
分配股利、利润或偿还利息支付的现金 1429 万元,比上年同期的 3773 万元减少 2344 万元,下降62.1%,主要是本期利息支出比上年同期减少所致;
报告期内,经营活动产生的现金流量为 291 万元,比上年同期 215 万元增加76 万元,增长 35.4%;投资活动产生的现金流量为 1230 万元,比上年同期的-2272万元增加 3502 万元;筹资活动产生的现金流量-2569万元,比上年同期的-9559 万元增加6990 万元,增长 73.1%。
(二) 公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
营业利润
分行业或 营业收入 营业成本 率
分产品 (%)
分行业
机械行业 86,734,769.47 76,723,251.29 11.54
纺织行业 224,449,671.03 205,943,056.07 8.25
其他 7,593,595.74 6,932,960.90 8.70
分产品
麻纺产品 85,606,996.53 74,338,077.48 13.16
绢纺产品 96,067,214.43 95,124,761.63 0.98
纺机及配
33,943,129.50 27,345,367.34 19.44
件
注塑机及
52,791,639.97 49,377,883.95 6.47
配件
服装 26,598,103.88 24,053,899.26 9.57
羊绒产品 16,177,356.19 12,426,317.70 23.19
其它 7,593,595.74 6,932,960.90 8.70
续上表:
营业收入 营业成本
分行业或 营业利润率比
比上年增 比上年增
分产品 上年增减(%)
减(%) 减(%)
分行业
减少 11.18个
机械行业 -23.37 -12.28
百分点
减少 3.86 个
纺织行业 -51.26 -49.12
百分点
减少 7.36 个
其他 408.41 453.00
百分点
分产品
减少 2.67 个
麻纺产品 -60.74 -59.49
百分点
减少 5.44 个
绢纺产品 -41.50 -38.10
百分点
纺机及配 减少 14.88个
-32.16 -16.80
件 百分点
注塑机及 减少 7.07 个
-16.40 -9.56
配件 百分点
增加 1.94 个
服装 -21.77 -23.40
百分点
增加 4.87 个
羊绒产品 -63.47 -65.64
百分点
减少 7.36 个
其它 408.41 453.00
百分点
其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 978.45 万元。
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
出口 128,348,664.14 -45.36
内销 190,429,372.10 -44.04
(三) 公司投资情况
1、募集资金总体使用情况
单位:万元 币种:人民币
募集年 募集方 募集资 本报告期已使用 已累计使用募
份 式 金总额 募集资金总额 集资金总额
发行可
2006 32,000 0 30,197
转债
合计 / 32,000 0 30,197
续上表:
尚未使用募集
募集年 尚未使用募
资金用途及去
份 集资金总额
向
存放于专用账
2006 1,183
户
合计 1,183 /
公司于2006年发行可转债募集资金32,000万元,扣除证券承销费和保荐费620万元,实际筹资31,380万元。
2、承诺项目使用情况
单位:万元 币种:人民币
是
否 是否
承诺项目名 变 拟投入 实际投 符合 项目 预计
称 更 金额 入金额 计划 进度 收益
项 进度
目
工业园区、
金鹰纺机、
塑机、服装 否 8,930 8,930 是
制造基地建
设项目
收购张家口
新元纺织有
否 3,500 3,500 是
限公司棉、
麻纺设备
公司本部羊
绒混纺纱技 否 2,050 2,050 是
术改造项目
公司本部 1
万锭亚麻纺 否 5,750 4,250 是
技术改造项
目
河北张家口
新建 5 万锭
麻棉混纺及 否 8,500 3,525 是
15000 锭亚
麻纺
嵊州亚麻纺
否 3,850 2,143 是
织项目
河北沽源亚
麻产业基地 否 3,000 2,485 是
建设
新疆塔城亚
麻原料种
植、加工产 否 4,800 3,314 是
业化投资项
目
合计 / 40,380 30,197 / /
续上表:
变更原
未达到
是否符 因及募
承诺项目名 产生收 计划进
合预计 集资金
称 益情况 度和收
收益 变更程
益说明
序说明
工业园区、
项目体
金鹰纺机、
现在公
塑机、服装 是
司整体
制造基地建
业绩中
设项目
收购张家口 项目体
新元纺织有 现在公
是
限公司棉、 司整体
麻纺设备 业绩中
项目体
公司本部羊
现在公
绒混纺纱技 是
司整体
术改造项目
业绩中
公司本部 1 项目体
万锭亚麻纺 现在公 是
技术改造项 司整体
目 业绩中
河北张家口
在建设
新建 5 万锭
中,尚未
麻棉混纺及 是
产生效
15000 锭亚
益
麻纺
在建设
嵊州亚麻纺 中,尚未
是
织项目 产生效
益
项目体
河北沽源亚
现在公
麻产业基地 是
司整体
建设
业绩中
新疆塔城亚
项目体
麻原料种
现在公
植、加工产 是
司整体
业化投资项
业绩中
目
合计 / / / /
该次募集资金到位后,承诺投资的工业园区金鹰纺机、塑机、服装制造基地建设项目 8930 万元;收购张家口新元纺织有限公司棉、麻纺织设备 3500 万元;公司本部羊绒混纺纱技术改造项目 2050 万元;公司本部 1 万锭亚麻纺技术改造项目 4250 万元,合计 18730 万元,公司根据董事会及股东大会决议已前期用自由资金垫资,现已用募集资金归还银行贷款。
3、非募集资金项目情况
报告期内,公司无非募集资金投资项目。
投资情况说明:
公司投资情况
1、募集资金总体使用情况
单位:万元 币种:人民币
募集年 募集方 募集资 本报告期已使用 已累计使用募
份 式 金总额 募集资金总额 集资金总额
发行可
2006 32,000 0 30,197
转债
合计 / 32,000 0 30,197
续上表:
尚未使用募集
募集年 尚未使用募
资金用途及去
份 集资金总额
向
存放于专用账
2006 1,183
户
合计 1,183 /
公司于2006年发行可转债募集资金32,000万元,扣除证券承销费和保荐费620万元,实际筹资31,380万元。
2、承诺项目使用情况
单位:万元 币种:人民币
是
否 是否
承诺项目名 变 拟投入 实际投 符合 项目 预计
称 更 金额 入金额 计划 进度 收益
项 进度
目
工业园区、
金鹰纺机、
塑机、服装 否 8,930 8,930 是
制造基地建
设项目
收购张家口
新元纺织有
否 3,500 3,500 是
限公司棉、
麻纺设备
公司本部羊
绒混纺纱技 否 2,050 2,050 是
术改造项目
公司本部 1
万锭亚麻纺 否 5,750 4,250 是
技术改造项
目
河北张家口
新建 5 万锭
麻棉混纺及 否 8,500 3,525 是
15000 锭亚
麻纺
嵊州亚麻纺
否 3,850 2,143 是
织项目
河北沽源亚
麻产业基地 否 3,000 2,485 是
建设
新疆塔城亚
麻原料种
植、加工产 否 4,800 3,314 是
业化投资项
目
合计 / 40,380 30,197 / /
续上表:
变更原
未达到
是否符 因及募
承诺项目名 产生收 计划进
合预计 集资金
称 益情况 度和收
收益 变更程
益说明
序说明
工业园区、
项目体
金鹰纺机、
现在公
塑机、服装 是
司整体
制造基地建
业绩中
设项目
收购张家口 项目体
新元纺织有 现在公
是
限公司棉、 司整体
麻纺设备 业绩中
项目体
公司本部羊
现在公
绒混纺纱技 是
司整体
术改造项目
业绩中
公司本部 1 项目体
万锭亚麻纺 现在公 是
技术改造项 司整体
目 业绩中
河北张家口
在建设
新建 5 万锭
中,尚未
麻棉混纺及 是
产生效
15000 锭亚
益
麻纺
在建设
嵊州亚麻纺 中,尚未
是
织项目 产生效
益
项目体
河北沽源亚
现在公
麻产业基地 是
司整体
建设
业绩中
新疆塔城亚
项目体
麻原料种
现在公
植、加工产 是
司整体
业化投资项
业绩中
目
合计 / / / /
该次募集资金到位后,承诺投资的工业园区金鹰纺机、塑机、服装制造基地建设项目 8930 万元;收购张家口新元纺织有限公司棉、麻纺织设备 3500 万元;公司本部羊绒混纺纱技术改造项目 2050 万元;公司本部 1 万锭亚麻纺技术改造项目 4250 万元,合计 18730 万元,公司根据董事会及股东大会决议已前期用自由资金垫资,现已用募集资金归还银行贷款。
3、非募集资金项目情况
报告期内,公司无非募集资金投资项目。
经营情况评述:
【2008年年报】
(一) 管理层讨论与分析
一、报告期内经营情况回顾
2008 年,公司生产经营遭遇到前所未有的困难,步履艰难。上半年,面临原材料价格大幅上涨、劳动用工、运输费用等企业生产要素成本增加和人民币升值、贷款利率上升导致财务成本增加等困难,同时又在麻绢纺织品市场周期低迷等种种外部不利因素共同影响下,企业效益大幅滑坡,并承受了“5.12”汶川特大地震对公司的损失影响。下半年来,特别是第四季度,在国际金融风暴冲击下,国际市场极度低迷,市场需求急剧下降,销售订单明显减少,麻、绢纺织品销售遇到了前所未有的困难。纺织机械又因行业性固定资产投资停滞销售也急转直下,然原料市场因需求缩减出现了较大幅度的价格回落,导致存货跌价幅度较大,经营环境趋向恶劣,公司出现了有史以来的首次亏损。面对金融危机冲击,公司经营管理层承受巨大压力同时,坚定信心不动摇。针对国际市场需求萎缩,公司收集各方信息,深入调研国内市场产品需求现状经及未来的需求预测,理性分析企业自身产业结构和应对危机的优势与劣势,不主动减员,自觉承担社会责任及行业责任。在企业内部,完善内部管理制度,强化成本控制力度,加大对管理层执行力的考核,提升管理效益。
2008 年,公司实现总营业收入 112358 万元,同比下降 27.14%,实现利润总额-3869 万元,同比减少 153.36%,实现归属于母公司所有者净利润-3840 万元,同比减少 177.01%,公司出现了严重亏损,报告期末,公司总资产 225129 万元,同比小幅下降 2.38%。公司麻、绢纺织品及纺机设备等主营业务收入大幅回落及产品毛利率的下降是公司利润下滑的主要原因;再加上公司报告期未库存商品较多,下半年原料市场价格较快回落使公司计提存货跌价准备金额较大,也是公司出现严重亏损的重要原因。
报告期内,公司各块主营业务及经营情况:
(1)报告期内,公司纺织机械受国际金融风暴影响较大,麻纺及绢纺企业纷纷停产或减产,基本停止了对新增产能的扩张,公司纺织机械主导产品的亚麻纺机设备的生产、销售极不旺畅。2008 年,公司纺织机械实现主营业务收入 9722 万元,同比减少 32%;主营业务利润 2229 万元,同比减少 46%。
(2)报告期内,绢纺销售继续低迷,虽然公司努力开发绢纺新工艺的高品位产品来代替原传统工艺产品,在一定程度上有效遏制了绢纺产品利润的大幅滑坡,但由于绢纺传统市场的萎缩,特别是金融危机导致国际市场对高档、高价位的绢纺产品需求急剧下降,恶化了公司经营成果。报告期内绢纺产品实现主营业务收入 49418 万元,实现主营业务利润 2410万元,同比分别下降 31%与 22%。
(3)报告期内,麻纺产业市场一直处于低迷状态,公司虽努力开发新品,但由于上半年度进口亚麻原料价格飞涨,其它各项成本居高不下,产品盈利非常困难,下半年全球金融危机影响,传统的欧洲市场销售下降幅度很大;另一方面由于面对萎缩的市场,产能过剩,竞争更为激烈,价格只降难升,利润由此大幅缩减。2008 年,公司麻纺产业实现主营业务收入 66016 万元,主营业务利润 2853万元,分别较去年同期下降 24%和 75%。
(4)报告期内,公司塑料机械通过开发新产品、新市场,积极拓展国际市场,但也深受国际金融危机影响,市场竞争加剧,销售出现了下降,虽然主营业务利润有所上升,但仍维持在低位。本报告期内,实现主营业务收入 17438 万元,主营业务利润 1905 万元,分别比去年同期减少 21%和增加 12%。
(5)报告期内,公司针织、服装受全球市场波动冲击,虽能基本维持原有经营,但主营业务利润率较低。报告期内,公司服装实现主营业务收入 14030 万元,主营业务利润 274万元,分别比去年减少 7%和 39%。
报告期内会计资料分析:
1、截止到 2008 年 12 月31 日,公司资产负债表项目大幅变动情况及原因:
1)预付帐款 1818 万元,比年初的 3639 万元减少 1821 万元,下降 50.04%,主要是公司合理调控资金支付所致;
2)其他流动资产 238万元,比年初的 1273 万元减少 1035万元,下降 81.3%,主要是应收出口退税减少所致;
3)长期股权投资 1000万元,比年初的 1500 万元减少 500万元,下降 33.33%,主要是金鹰大酒店有限公司纳入合并报表范围所致;
4)实收资本 31189万元,比年初的 23176万元增加 8013 万元,上升 34.57%,主要是部分“金鹰转债”持有人按约定条件将其持有的“金鹰转债”转换为公司股份 824 万股和根据公司 2007 年度股东大会决议派发的 2007 年度股票股利 7189 万股所致;
5)少数股东权益 3621万元,比年初的 8915 万元减少 5294万元,下降 59.38%,主要是公司本期收购金鹰绢纺 47%股权和控股子公司伊犁亚麻纺织有限公司分配股利所致。
2、截止到 2008年 12 月31 日,公司利润表项目大幅变动情况及原因:
1) 营业收入 112358 万元,比上年同期 154210 万元减少 41852 万元,下降 27.14%,主要是主营业务收入比上年同期减少所致;
2) 主营业务收入 110384 万元,比上年同期 151431万元减少 41047 万元,下降 27.10%,主要受金融危机影响,亚麻、绢丝产品市场萎缩,导致销售额比上年同期减少所致;
3) 主营业务成本 99230 万元,比上年同期 129248万元减少 30018 万元,下降 23.22%,主要是销售额比上年同期减少所致;
4) 主营业务利润 11154 万元,比上年同期 22183万元减少 11029 万元,下降 49.71%,主要是销售额减少和毛利率下降所致;
5) 管理费用 6132 万元,比上年同期 4322万元增加 1810 万元,增长 41.87%,主要是上年按新会计准则的规定冲销了以前年度计提的职工福利费结余和国家提高土地使用税标准后公司增加土地使用税支出等原因所致;
6) 资产减值损失 2685 万元,比上年同期 975 万元增加 1710 万元,增长 175.38%,主要是计提存货跌价准备所致。
7) 营业外收入 5325 万元,比上年同期 983 万元增加4342 万元,增长 441.70%,主要是本期收到政府补助和出售工业园区综合楼获得收益所致;
8) 利润总额-3869 万元,比上年同期 7250 万元减少11119 万元,下降 153.36%,主要是销售额减少、毛利率下降、三项费用及资产减值损失增加和营业外收入增加共同影响所致;
9) 所得税费用 322 万元,比上年同期 1222 万元减少900 万元,下降 73.64%,主要是公司利润减少和企业所得税率降低所致。
10) 归属于母公司所有者的净利润-3840万元,比上年同期 4987 万元减少 8827万元,下降 177%,主要是利润减少所致;
11) 少数股东损益-351 万元,比上年同期 1041 万元减少 1392 万元,下降 133.71%,主要是公司所属控股子公司发生亏损所致。
3、截止到 2008年 12 月31 日,公司现金流量表项目大幅变动情况及原因:
1) 经营活动产生的现金流量净额 9950万元,比上年同期-1225万元增加 11175 万元,增长912.24%,主要是加大应收帐款收回力度和严格控制购买原材料现金支付等原因所致;
2) 投资活动产生的现金流量净额-1259万元,比上年同期-13234 万元减少11975 万元,主要是处置工业园区综合楼收回现金以及固定资产、无形资产投资减少所致;
3) 筹资活动产生的现金流量净额-13398 万元,比上年同期 9907万元减少 23305 万元,主要是新增借款比上年同期减少、票据融资比上年同期增加和偿还债务比上年同期增加以及支付给少数股东股利比上年同期增加等原因所致。
重要分子公司情况:
1、浙江金鹰绢纺有限公司主要经营纺织品(不含印染、砂洗业务)、服装的制造加工;纺织机械、塑料加工机械的制造;金属材料、五金、化工产品(不含化学危险品)、机电产品(不含汽车)及其配件的销售(以上法律规定禁止的不得经营,应经审批的未经审批前不得经营)。注册资本为人民币 3,000万元。
报告期内,总资产 12376 万元,实现销售收入 14217 万元,销售利润 960 万元,分别比上年同期下降 31.22 %和 36.88 %。
2、浙江金鹰塑料机械有限公司主要经营塑料机械产品及其他机械产品与配件的制造、加工、销售。注册资本为人民币 3,000 万元。
报告期内,总资产 16051 万元,实现销售收入 11420 万元,销售利润 1969 万元,分别比上年同期下降 25.42 %和 上升 10 %。
3、舟山达利针织有限公司主要经营针织系列产品的生产、销售。注册资本 111 万美元。
报告期内,总资产 2511 万元,实现销售收入 8132 万元,销售利润 269万元,分别比上年同期增加 3.860%和下降 27.49 %。
4、浙江金鹰股份绵阳绢麻纺织有限公司主要经营绢纺织品、麻纺织品、丝绸制品、服装、地毯制造及销售,绢纺丝绸原料、麻纺原料及副产品加工、销售,自营商品的进出口业务(国家政策禁止的除外)。注册资本 5500万元。
报告期内,总资产 11029 万元,实现销售收入 13006 万元,销售利润 224 万元,分别比上年同期下降 34.24 %和 86.19 %。
5、浙江金鹰伊犁亚麻纺织有限公司主要生产和经营亚麻纺织品,以及其他纤维纺织品,亚麻原料的购销;货物和技术的进出口业务,开展边境小额贸易。注册资本 1500 万元。
报告期内,总资产 11692 万元,实现销售收入 12212 万元,销售利润 1023 万元,分别比上年同期下降 20.72 %和70.84%。
2009 年工作展望
2009 年,全球金融风暴对实体经济的冲击和影响还在加深,国际市场空前萧条,公司所面临的困难还会很多,冲击仍在继续,面对重重困难,公司迎难而上,坚定信心,积极应对严峻挑战,抢抓新的发展机遇,优化调整产品结构,加快转型升级,并在低谷中积蓄力量,卧薪尝胆,以求蓄势待发。首先坚持纺织机械制造与纺织工艺实践紧密结合的发展方向,努力开拓,务实创新,不断提升企业的核心竞争能力,巩固公司在绢、麻纺机成套设备制造及绢、麻纺织行业中的龙头地位的同时,集中力量向麻、绢纺下游成品及终端产品市场方向发展;同时适时调整产业结构,优化产业在各区域配置,集中企业优势资源扭转经营颓势,在努力止住经济效益下滑的局面同时打造公司新的成长点。对此,2009年重点做好下面几项工作:
1.坚持“创业、创新”。突出抓好“创新”工作,努力提升“自主创新”能力,加速新产品开发和工艺技术创新,着力提高产品附加值和产品市场竞争力,为企业发展提供新的增长动力。2008 年,公司自主研发生产的“亚麻干湿纺工艺及相关设备”已获得批量生产成功,该工艺能充分挖掘和提高麻资源的附加值,将打成麻下脚料开发出风格独特的亚麻纱新品种,将广泛用于家居、装饰等各领域。
2009 年公司将继续深入开发以下三项系列新产品:一是进一步完善推进大麻(汉麻)高支纺纱工艺技术,在已形成金鹰自主创新开发的工艺流程及装备基础上,加大对大麻(汉麻)纺织、服装系列产品进入终端市场的开发力度,使之最终转换为金鹰新的增长点。二是在已研制成功新型、高效黄麻纺织成套技术装备基础上,加快对适应市场需求的黄麻高支纱、布系列产品进入终端市场的开发,致力于打造具有较强优势和特色的新产业链和增长点。三是进一步加大对亚、大麻(汉麻)新型工艺技术装备和新型、高效制塑机械设备开发创新力度,不断推出适应市场、受客户欢迎的产品。并以前瞻性地投入,为以后新的发展储备技术条件。
2.加快产品结构调整,适时调整优化产业结构,效益优先。公司在 2009年将大力发展大麻(汉麻)、高支棉麻、花色、特色麻类等各式天然纤维新产品,重点开发差异化、个性化、款式各异、不同花色品种的大麻(汉麻)等优质特色面料及着力开发适销对路的服装成品,努力拓展麻类产品终端市场,提高公司产品附加值和盈利能力。另公司将不断优化改进绢纺新工艺,新技术,继续提高产品档次和品位;推进纺织机械和塑料机械的新产品开发进度,以质量为核心,积极推出环保节能机型。同时公司将在 2009 年积极贯彻公司发展战略,加大产业整合力度,调整企业资源在各区域布局配置,为公司长远发展打好基础。
3.加强品牌建设,继续实施品牌战略工程。加大力度打造金鹰品牌优势,不断丰富金鹰品牌内涵。目前公司拥有“金鹰”牌桑蚕丝及亚麻纱(中国名牌产品)、“金鹰”商标(23类)(中国驰名商标)、“金鹰”牌桑针织服装(国家免检产品), 但“金鹰”的品牌优势大都集中在中、上游产品。2009 年,公司将努力提升“金鹰”品牌在衍生产品的品牌地位,加大力度打造终端产品的品牌优势,努力增强“金鹰”在下游产业链终端市场的品牌竞争力。
4.确立新的经营模式,应对市场变化,加强营销队伍建设,提高营销队伍素质。2009 年,公司在着力培养一批在国内、外营销过硬的营销精兵强将同时,将更致力于培养、造就和招聘一批开拓国内终端产品市场的策划、营销、服务的高素质人才。辅以扎实、科学的营销管理,配合企业品牌建设及产品结构调整,促成公司产品向终端延伸转型升级,开拓新市场,促进销售新增长。
5.加强内部管理,控制风险。2009 年公司一方面计划完善目标责任制,将企业经济效益与干部职工的切身利益进一步挂勾,细化管理,同时加强对员工的教育培训,促进公司人事制度改革。另一方面公司组织力量加强内控制度建设,对财务管理、风险控制、成本管理方面逐步完善,达到六部委所颁布《企业内部控制基本规范》要求。在企业内部牢固树立以人为本的管理理念,结合企业文化建设,形成良好的工作氛围,增强企业凝聚力,培育和造就一支高素质的干部职工队伍,充分调动和发挥广大员工的积极性和创造性,以求企业又好又快发展。
6.切实落实节能环保及安全生产工作。公司努力完善现有环保设施,确保正常运行,大力推行企业清洁化生产,同时加强节能新技术新工艺的研发和推广。2009 年,雨露沤麻还要加大力度积极推进,加速开发成功能彻底消除污水、达到净化环境、绿色环保、节约大量水资源和煤、汽、电的消耗,降低成本,又能提高麻纤维强力和纺纱质量的独特雨露麻沤制工艺技术。为节能减排,提升产品质量,获取新的经济效益进行不懈努力。
1、公司主营业务及其经营状况
(1) 主营业务分行业、产品情况
单位:元 币种:人民币
分行业 营业利
或分产 营业收入 营业成本 润率
品 (%)
分行业
纺织 1,240,018,523.64 1,172,552,313.32 5.44
机械 273,732,613.90 232,226,178.73 15.16
服装 140,304,031.99 137,565,662.96 1.95
其它 5,451,295.40 5,896,884.61 -8.17
小计 1,659,506,464.93 1,548,241,039.62
抵消 555,665,661.47 555,936,990.31
合计 1,103,840,803.46 992,304,049.31
分产品
麻纺产 660,158,435.03 631,627,077.46 4.32
品
绢纺产 494,177,091.91 470,072,324.42 4.88
品
纺机及 97,225,307.74 74,934,103.10 22.93
配件
注塑机 174,383,374.53 155,329,777.75 10.93
及配件
服装 140,304,031.99 137,565,662.96 1.95
羊绒产
85,682,996.70 70,852,911.44 17.31
品
压铸机 2,123,931.63 1,962,297.88 7.61
其他 5,451,295.40 5,896,884.61 -8.17
小计 1,659,506,464.93 1,548,241,039.62
抵消 555,665,661.47 555,936,990.31
合计 1,103,840,803.46 992,304,049.31
续上表:
营业收 营业成
分行业 营业利润率
入比上 本比上
或分产 比上年增减
年增减 年增减
品 (%)
(%) (%)
分行业
减少 4.27 个
纺织 -26.64 -23.18
百分点
减少 0.87 个
机械 -25.43 -24.66
百分点
减少 1.02 个
服装 -7.31 -6.33
百分点
减少 9.23 个
其它 142.80 165.47
百分点
小计
抵消
合计
分产品
麻纺产 减少 8.83 个
-23.74 -15.98
品 百分点
绢纺产 增加 0.56 个
-31.31 -31.72
品 百分点
纺机及 减少 6.32 个
-31.59 -25.48
配件 百分点
注塑机 增加 3.26 个
-21.24 -24.02
及配件 百分点
减少 1.02 个
服装 -7.31 -6.33
百分点
羊绒产 减少 0.94 个
-18.62 -17.69
品 百分点
减少 0.58 个
压铸机 -39.89 -39.51
百分点
减少 9.23 个
其他 142.80 165.47
百分点
小计
抵消
合计
(2) 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
外销 459,969,565.09 -15.71
内销 643,871,238.37 -33.52
小计 1,103,840,803.46
(二) 公司投资情况
单位:元 币种:人民币
报告期内公司投资额 17,630,000.00
报告期内公司投资额比上年增减数 -47,450,000.00
报告期内公司投资额增减幅度(%) -72.91
1. 收购浙江金鹰绢纺有限公司股权
2008年7月,经公司第五届董事会第十八次会议批准,同意公司与控股股东浙江金鹰集团有限公司(以下简称金鹰集团)及自然人王丰平签订的《股权转让协议书》,公司以 1,420 万元的价格受让金鹰集团及自然人王丰平分别持有的浙江金鹰绢纺有限公司(以下简称金鹰绢纺)40%及 7%的股权(转让价格参考截止 2007年 12 月 31日,公司拟受让的股权所对应的经审计的净资产 1,520 万元。交易各方约定,若截止 2007年 12 月 31日公司拟受让的股权对应的净资产评估值低于 1,420 万元,则以评估值作为交易价格。截止 2007 年 12 月31 日,公司拟受让的股权对应的净资产评估值为 1,952 万元,故以 1,420万元的价格作为交易价格)。经上述股权转让后,公司持有金鹰绢纺 100%股权。2008年 10 月20 日,金鹰绢纺办妥上述股权转让的工商变更登记手续。
2. 增资浙江方正轻纺机械检测中心有限公司
根据浙江方正轻纺机械检测中心有限公司股东会决议,该公司注册资本由 10 万元增资到 50 万元,各股东同比例增资,公司于 12 月 16日支付增资款 32 万元,该公司于 2008 年12月 30日办妥增资的工商变更登记手续。
被投资的公司情况
占被投资公
被投资的公司名称 主要经营活动 司权益的比例 备注
(%)
纺织品、服装的制
造、加工;纺织品机
械、塑料加工机械的
浙江金鹰绢纺有限公司 100
制造;金属材料、五
金、化工产品、机电
产品及配件的销售
轻纺机械产品质量
浙江方正轻纺机械检测 检测;轻纺机械的科
80
中心有限公司 技开发及信息咨询
服务
1、募集资金总体使用情况
单位:元 币种:人民币
募集 募集 本年度已使用 已累计使用募集
募集资金总额
年份 方式 募集资金总额 资金总额
发行
2006 可转 320,000,000.00 3,107,946.50 301,971,319.09
债
续上表:
尚未使用募
募集 尚未使用募集
集资金用途
年份 资金总额
及去向
2006 11,828,680.91 专户存储
本次募集资金总额为 32,000 万元,扣除证券承销费及保荐费 620 万元,实际可使用 31,380 万元。
2、承诺项目使用情况
单位:万元 币种:人民币
是否符
是否变 实际投 项目进
承诺项目名称 拟投入金额 合计划
更项目 入金额 度
进度
工业园区、金鹰纺
机、塑机、服装制
造基地建设
否 8,930 8,930 是 已完成
项目
收购张家口新元纺
织有限公司棉、麻
设备 否 3,500 3,500 是 已完成
公司本部羊绒混纺
纱技术改造项目 否 2,050 2,050 是 已完成
公司本部 1万锭亚
麻纺技术改造项目 否 5,750 4,250 是 已完成
在建设
河北张家口新建5万
锭麻棉混纺及15000
锭亚麻 中,尚
否 8,500 3,525 是
纺 未产生
效益
在建设
中,尚
嵊州亚麻纺织项目 否 3,850 2,143 是
未产生
效益
河北沽源亚麻产业
基地建设 否 3,000 2,485 是 已完成
新疆塔城亚麻原料
种植、加工产业化
投资项目 否 4,800 3,314 是 已完成
合计 / 40,380 30,197 / /
续上表:
变更原
未达到
是否符 因及募
预计收 计划进
承诺项目名称 产生收益情况 合预计 集资金
益 度和收
收益 变更程
益说明
序说明
工业园区、金鹰纺
机、塑机、服装制
造基地建设 项目体现在公
是
项目 司整体业绩中
项目体现在公
收购张家口新元纺
织有限公司棉、麻
设备 是
司整体业绩中
项目体现在公
公司本部羊绒混纺
纱技术改造项目 是
司整体业绩中
项目体现在公
公司本部 1万锭亚
麻纺技术改造项目 是
司整体业绩中
河北张家口新建5万
锭麻棉混纺及15000
锭亚麻
尚未产生效益 是
纺
嵊州亚麻纺织项目 尚未产生效益 是
项目体现在公
河北沽源亚麻产业
基地建设 是
司整体业绩中
项目体现在公
新疆塔城亚麻原料
种植、加工产业化
投资项目 是
司整体业绩中
合计 / / / /
该次募集资金到位后,承诺投资的工业园区金鹰纺机、塑机、服装制造基地建设项目 8930万元;收购张家口新元纺织有限公司棉、麻纺织设备 3500万元;公司本部羊绒混纺纱技术改造项目 2050 万元;公司本部 1 万锭亚麻纺技术改造项目 4250万元,合计 18730 万元,公司根据董事会及股东大会决议已前期用自由资金垫资,现已用募集资金归还银行贷款。
3、非募集资金项目情况
单位:万元 币种:人民币
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
项目体现在公司整体业
浙江金鹰绢纺有限公司 1,420 已完成
绩中
合计 1,420 / /
投资情况说明:
公司投资情况
单位:元 币种:人民币
报告期内公司投资额 17,630,000.00
报告期内公司投资额比上年增减数 -47,450,000.00
报告期内公司投资额增减幅度(%) -72.91
1. 收购浙江金鹰绢纺有限公司股权
2008年7月,经公司第五届董事会第十八次会议批准,同意公司与控股股东浙江金鹰集团有限公司(以下简称金鹰集团)及自然人王丰平签订的《股权转让协议书》,公司以 1,420 万元的价格受让金鹰集团及自然人王丰平分别持有的浙江金鹰绢纺有限公司(以下简称金鹰绢纺)40%及 7%的股权(转让价格参考截止 2007年 12 月 31日,公司拟受让的股权所对应的经审计的净资产 1,520 万元。交易各方约定,若截止 2007年 12 月 31日公司拟受让的股权对应的净资产评估值低于 1,420 万元,则以评估值作为交易价格。截止 2007 年 12 月31 日,公司拟受让的股权对应的净资产评估值为 1,952 万元,故以 1,420万元的价格作为交易价格)。经上述股权转让后,公司持有金鹰绢纺 100%股权。2008年 10 月20 日,金鹰绢纺办妥上述股权转让的工商变更登记手续。
2. 增资浙江方正轻纺机械检测中心有限公司
根据浙江方正轻纺机械检测中心有限公司股东会决议,该公司注册资本由 10 万元增资到 50 万元,各股东同比例增资,公司于 12 月 16日支付增资款 32 万元,该公司于 2008 年12月 30日办妥增资的工商变更登记手续。
被投资的公司情况
占被投资公
被投资的公司名称 主要经营活动 司权益的比例 备注
(%)
纺织品、服装的制
造、加工;纺织品机
械、塑料加工机械的
浙江金鹰绢纺有限公司 100
制造;金属材料、五
金、化工产品、机电
产品及配件的销售
轻纺机械产品质量
浙江方正轻纺机械检测 检测;轻纺机械的科
80
中心有限公司 技开发及信息咨询
服务
1、募集资金总体使用情况
单位:元 币种:人民币
募集 募集 本年度已使用 已累计使用募集
募集资金总额
年份 方式 募集资金总额 资金总额
发行
2006 可转 320,000,000.00 3,107,946.50 301,971,319.09
债
续上表:
尚未使用募
募集 尚未使用募集
集资金用途
年份 资金总额
及去向
2006 11,828,680.91 专户存储
本次募集资金总额为 32,000 万元,扣除证券承销费及保荐费 620 万元,实际可使用 31,380 万元。
2、承诺项目使用情况
单位:万元 币种:人民币
是否符
是否变 实际投 项目进
承诺项目名称 拟投入金额 合计划
更项目 入金额 度
进度
工业园区、金鹰纺
机、塑机、服装制
造基地建设
否 8,930 8,930 是 已完成
项目
收购张家口新元纺
织有限公司棉、麻
设备 否 3,500 3,500 是 已完成
公司本部羊绒混纺
纱技术改造项目 否 2,050 2,050 是 已完成
公司本部 1万锭亚
麻纺技术改造项目 否 5,750 4,250 是 已完成
在建设
河北张家口新建5万
锭麻棉混纺及15000
锭亚麻 中,尚
否 8,500 3,525 是
纺 未产生
效益
在建设
中,尚
嵊州亚麻纺织项目 否 3,850 2,143 是
未产生
效益
河北沽源亚麻产业
基地建设 否 3,000 2,485 是 已完成
新疆塔城亚麻原料
种植、加工产业化
投资项目 否 4,800 3,314 是 已完成
合计 / 40,380 30,197 / /
续上表:
变更原
未达到
是否符 因及募
预计收 计划进
承诺项目名称 产生收益情况 合预计 集资金
益 度和收
收益 变更程
益说明
序说明
工业园区、金鹰纺
机、塑机、服装制
造基地建设 项目体现在公
是
项目 司整体业绩中
项目体现在公
收购张家口新元纺
织有限公司棉、麻
设备 是
司整体业绩中
项目体现在公
公司本部羊绒混纺
纱技术改造项目 是
司整体业绩中
项目体现在公
公司本部 1万锭亚
麻纺技术改造项目 是
司整体业绩中
河北张家口新建5万
锭麻棉混纺及15000
锭亚麻
尚未产生效益 是
纺
嵊州亚麻纺织项目 尚未产生效益 是
项目体现在公
河北沽源亚麻产业
基地建设 是
司整体业绩中
项目体现在公
新疆塔城亚麻原料
种植、加工产业化
投资项目 是
司整体业绩中
合计 / / / /
该次募集资金到位后,承诺投资的工业园区金鹰纺机、塑机、服装制造基地建设项目 8930万元;收购张家口新元纺织有限公司棉、麻纺织设备 3500万元;公司本部羊绒混纺纱技术改造项目 2050 万元;公司本部 1 万锭亚麻纺技术改造项目 4250万元,合计 18730 万元,公司根据董事会及股东大会决议已前期用自由资金垫资,现已用募集资金归还银行贷款。
3、非募集资金项目情况
单位:万元 币种:人民币
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
项目体现在公司整体业
浙江金鹰绢纺有限公司 1,420 已完成
绩中
合计 1,420 / /
【3.关联企业经营状况】
【截止日期】2008-12-31
┌─────────────┬───────┬──────┬──────┐
| 关联企业名称 |营业收入(万元)|净利润(万元)|总资产(万元)|
├─────────────┼───────┼──────┼──────┤
|浙江金鹰股份绵阳绢麻纺织有| 13006.00| | 11029.00|
|限公司 | | | |
|浙江金鹰绢纺有限公司 | 14217.00| | 12376.00|
|浙江金鹰伊犁亚麻纺织有限公| 12212.00| | 11692.00|
|司 | | | |
|舟山达利针织有限公司 | 8132.00| | 2511.00|
|浙江金鹰塑料机械有限公司 | 11420.00| | 16051.00|
└─────────────┴───────┴──────┴──────┘