贵航股份[600523] 011
☆经营分析☆ ◇港澳资讯600523 更新日期:2009-08-11◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.主营构成】、【2.经营投资】、【3.关联企业经营状况】
【1.主营构成】
【2009年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
|项目名称 |营业收入 |营业利润 |毛利率|占主营业务 |
| |(万元) |(万元) | (%) |收入比例(%) |
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|汽车零部件(产品) | 69221.6| 14141.7| 20.43| 87.30|
|航空产品(产品) | 6332.9| 2554.6| 40.34| 7.99|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|东北(地区) | 11170.7|- |- | 14.09|
|华北(地区) | 11283.9|- |- | 14.23|
|华东(地区) | 26010.9|- |- | 32.80|
|西北(地区) | 3166.4|- |- | 3.99|
|西南(地区) | 8336.1|- |- | 10.51|
|华中(地区) | 5106.1|- |- | 6.44|
|华南(地区) | 7869.7|- |- | 9.92|
|境内小计(地区) | 72943.7|- |- | 91.99|
|美洲(地区) | 3.8|- |- | 0.00|
|欧洲(地区) | 353.8|- |- | 0.45|
|亚洲(地区) | 2274.9|- |- | 2.87|
|境外小计(地区) | 2632.5|- |- | 3.32|
|合计(地区) | 75576.2|- |- | 95.31|
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2008年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
|项目名称 |营业收入 |营业利润 |毛利率|占主营业务 |
| |(万元) |(万元) | (%) |收入比例(%) |
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|汽车零部件(行业) | 123377.4| 23165.7| 18.78| 84.32|
|机电产品(行业) | 14708.2| 5824.9| 39.60| 10.05|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|华东(地区) | 47618.7|- |- | 32.55|
|东北(地区) | 25268.2|- |- | 17.27|
|华北(地区) | 15175.2|- |- | 10.37|
|西南(地区) | 13300.2|- |- | 9.09|
|华南(地区) | 12929.4|- |- | 8.84|
|西北(地区) | 12162.2|- |- | 8.31|
|华中(地区) | 8780.7|- |- | 6.00|
|境内小计(地区) | 135234.5|- |- | 92.43|
|亚洲(地区) | 2821.0|- |- | 1.93|
|欧洲(地区) | 368.1|- |- | 0.25|
|美洲(地区) | 308.3|- |- | 0.21|
|境外小计(地区) | 3497.4|- |- | 2.39|
|合计(地区) | 138732.0|- |- | 94.82|
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2008年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
|项目名称 |营业收入 |营业利润 |毛利率|占主营业务 |
| |(万元) |(万元) | (%) |收入比例(%) |
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|航空产品(行业) | 6677.4| 2683.1| 40.18| 8.96|
|汽车零部件(行业) | 62509.8| 13153.2| 21.04| 83.92|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|东北(地区) | 12620.1|- |- | 16.94|
|华北(地区) | 10983.6|- |- | 14.74|
|华东(地区) | 22238.1|- |- | 29.85|
|西北(地区) | 3236.0|- |- | 4.34|
|西南(地区) | 5447.4|- |- | 7.31|
|华中(地区) | 8008.8|- |- | 10.75|
|华南(地区) | 7088.6|- |- | 9.52|
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2007年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
|项目名称 |营业收入 |营业利润 |毛利率|占主营业务 |
| |(万元) |(万元) | (%) |收入比例(%) |
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|汽车零部件(行业) | 101002.1| 21907.0| 21.69| 100.00|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|上海(地区) | 15375.6|- |- | 15.22|
|吉林(地区) | 7830.4|- |- | 7.75|
|安徽(地区) | 7466.1|- |- | 7.39|
|北京(地区) | 6845.1|- |- | 6.78|
|辽宁(地区) | 5662.2|- |- | 5.61|
|广西(地区) | 5128.9|- |- | 5.08|
|江苏(地区) | 5048.4|- |- | 5.00|
|海南(地区) | 4799.7|- |- | 4.75|
|陕西(地区) | 4690.2|- |- | 4.64|
|河北(地区) | 3981.7|- |- | 3.94|
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2.经营投资】
经营情况评述:
【2009年半年报】
(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析
在国家有关经济拉动政策及汽车产业调整和振兴规划政策的刺激下,汽车市场一季度开始企稳回升,二季度份呈现稳步增长态势,小排量车型更是暴发式增长。面对复杂的市场形势,公司认真分析、积极应对,抢抓市场机遇,克服各种困难,较好地完成了生产经营任务,保住了市场,提高了经济效益。截止报告期末,公司实现主营业务收入 79,294.43 万元,利润总额 8,726.1 万元,净利润 6,881.87万元。
报告期内从公司运行情况看主要存在以下问题:1、对市场急剧变化、暴发式增长的情况,应变能力不足、应变措施不够得力,影响了生产交付。2、技术改造速度需要进一步加快。尤其是新项目建设需要加快建设,尽快安装设备、投入运行。
公司拟采取的措施:1、加快技术改造进度,缓解产能不足矛盾,提升研发能力。2、加强对宏观经济的跟踪研究,积极应对市场变化带来的影响。3、进一步深入开展成本年活动,降低消耗、节省费用,提高效益。
(1)主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或分产
营业收入 营业成本 营业利润率
品 (%)
分产品
汽车零部件 692,216,181.33 550,798,981.89 20.43
航空产品 63,328,904.56 37,782,785.55 40.34
接上表:
营业收入比 营业成本 营业利润
分行业或分产
上年增减 比上年增 率比上年
品
(%) 减(%) 增减(%)
分产品
减少0.11
汽车零部件 7.83 7.86
个百分点
增加0个
航空产品 -5.16 -5.16
百分点
其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 2,637.95 万元。
(2)主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
东北 111,706,980.01 -11.48
华北 112,838,520.82 2.73
华东 260,108,593.15 16.97
西北 31,663,585.99 -2.15
西南 83,360,683.21 53.03
华中 51,061,440.21 -36.24
华南 78,697,032.48 11.02
境内小计 729,436,835.87 4.77
美洲 37,896.85 -98.11
欧洲 3,538,370.10 -42.32
亚洲 22,748,927.78 401.84
境外小计 26,325,194.73 107.67
合 计 755,762,030.60 6.61
(二) 公司投资情况
1、募集资金总体使用情况
单位:万元 币种:人民币
募集年 本报告期已使用
募集方式 募集资金总额
份 募集资金总额
2008 非公开发行 31,400.69 2,541.48
接上表:
募集年 已累计使用募 尚未使用募 尚未使用募集资金
份 集资金总额 集资金总额 用途及去向
存在银行专用募集
2008 12,840.18 18,560.51
资金帐户
结合国内市场的情况,募集资金项目还在陆续的投入中,本报告期内,4 个募集资金项目投入2541.48 万元。
2、承诺项目使用情况
单位:万元 币种:人民币
是否 是否符
拟投入金 实际投入 项目
承诺项目名称 变更 合计划
额 金额 进度
项目 进度
航空飞行控制系统生
否 5,895 913.47 否
产线技术改造项目
复合密封条生产线技
否 10,135 3,070.67 否
术改造项目
全铝散热器生产线技
否 4,910 1,087.69 否
术改造项目
汽车电子电器开关生
否 4,491.5 1,799.16 否
产线技术改造项目
合计 / 25,431.5 6,870.99 / /
接上表:
是否符 未达到计 变更原因及
预计 产生收益
承诺项目名称 合预计 划进度和 募集资金变
收益 情况
收益 收益说明 更程序说明
航空飞行控制系统生 建设期,未
产线技术改造项目 产生收益
复合密封条生产线技 建设期,未
术改造项目 产生收益
全铝散热器生产线技 建设期,未
术改造项目 产生收益
汽车电子电器开关生 建设期,未
产线技术改造项目 产生收益
合计 - / / / /
公司本着谨慎和有效的原则进行募集资金项目的投入,由于国家对汽车产业的扶持,国内汽车市场出现了明显的好转,公司结合实际情况,在报告期内加大了募集资金项目的投入。
3、非募集资金项目情况
单位:万元 币种:人民币
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
海口红阳一期厂房及
办公楼基建项目 871.64 竣工验收
合计 871.64 / /
说明:该项目报告期投入 160.03 万元。
投资情况说明:
公司投资情况
1、募集资金总体使用情况
单位:万元 币种:人民币
募集年 本报告期已使用
募集方式 募集资金总额
份 募集资金总额
2008 非公开发行 31,400.69 2,541.48
接上表:
募集年 已累计使用募 尚未使用募 尚未使用募集资金
份 集资金总额 集资金总额 用途及去向
存在银行专用募集
2008 12,840.18 18,560.51
资金帐户
结合国内市场的情况,募集资金项目还在陆续的投入中,本报告期内,4 个募集资金项目投入2541.48 万元。
2、承诺项目使用情况
单位:万元 币种:人民币
是否 是否符
拟投入金 实际投入 项目
承诺项目名称 变更 合计划
额 金额 进度
项目 进度
航空飞行控制系统生
否 5,895 913.47 否
产线技术改造项目
复合密封条生产线技
否 10,135 3,070.67 否
术改造项目
全铝散热器生产线技
否 4,910 1,087.69 否
术改造项目
汽车电子电器开关生
否 4,491.5 1,799.16 否
产线技术改造项目
合计 / 25,431.5 6,870.99 / /
接上表:
是否符 未达到计 变更原因及
预计 产生收益
承诺项目名称 合预计 划进度和 募集资金变
收益 情况
收益 收益说明 更程序说明
航空飞行控制系统生 建设期,未
产线技术改造项目 产生收益
复合密封条生产线技 建设期,未
术改造项目 产生收益
全铝散热器生产线技 建设期,未
术改造项目 产生收益
汽车电子电器开关生 建设期,未
产线技术改造项目 产生收益
合计 - / / / /
公司本着谨慎和有效的原则进行募集资金项目的投入,由于国家对汽车产业的扶持,国内汽车市场出现了明显的好转,公司结合实际情况,在报告期内加大了募集资金项目的投入。
3、非募集资金项目情况
单位:万元 币种:人民币
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
海口红阳一期厂房及
办公楼基建项目 871.64 竣工验收
合计 871.64 / /
说明:该项目报告期投入 160.03 万元。
经营情况评述:
【2008年年报】
(一) 管理层讨论与分析
1、报告期内公司总体经营情况
报告期内,受金融危机影响2008 年全国汽车产销量远未完成年初预期,四季度还出现同比下降情况,这些对公司的生产经营产生了巨大的影响,给公司的各项生产经营的管理造成了巨大的困难。公司经 营层为贯彻和落实董事会制定的经营计划,在不断克服了凝冻灾害、金融危机带来的重重困难的基础上,通过努力开拓市场、提高产品质量、加强内部管理、控制成本费用等一系列举措,实现主营业务收入146,314.89万元,营业利润8430.06万元。
2、主营业务及其经营状况
(1)公司主营业务:汽车、摩托车零部件的开发、制造、销售;橡胶、塑料制品的开发、制造、销售及与其产品相关的进出口业务、技术开发研究、航空零部件。主要产品是汽车密封条系列、空气滤清 器和散热器系列、汽车锁匙总体和开关系列、汽车异型软管和传动带系列、机电产品系列。
(2)主营业务分行业、分产品情况表
单位:万元 币种:人民币
分行业或
分产品 主营业 主营业 主营业务 主营业务 主营业务 主营业务
务收入 务成本 利润率(%) 收入比上 成本比上 利润率比
年增减(%) 年增减(%)上年增减(%)
汽车零部件 131606.67 106278.58 19.25 30.3 34.37 减少2.44个百分点
机电产品 14708.22 8883.33 39.6 \ \ \
(3)主营业务分地区情况表
单位:万元 币种:人民币
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%)
华东 47,618.73 4.63
东北 25,268.19 6.58
华北 15,175.21 23.55
西南 13,300.18 5.73
华南 12,929.42 107.41
西北 12,162.15 26.96
华中 8,780.66 -29.30
境内小计 135,234.54 10.56
亚洲 2,820.96 567.64
欧洲 368.14 -79.73
美洲 308.31 -92.83
境外小计 3,497.41 -46.51
合计 138,731.95 7.67
2、对公司未来发展的展望
(1) 新年度经营计划
根据 2009年的市场环境,公司2009年拟完成营业总收入16亿元为达目标拟采取的策略和行动:
①充分利用好上市公司这一融资平台,全面开展资本化运作,适时地开展兼并收购等运作,同时积极研究国际市场、国内市场、汽车零部件市场的变化,以此来调整产业结构,扩大经营规模,推动企业高速发展,提高盈利能力和抗风险能力,实现企业的长远稳步发展。
②全面深入开展成本年活动。以控制和降低成本为切入点,在全公司开展节约成本、控制费用、降低消耗的全民活动。
③加快四个募投技改项目的建设速度,加强募投项目的管理。按照批准的实施方案加快对增发募投技改项目的建设,在年内要基本完成主要项目的建设。同时,要加强自有资金投入的技术改造项目管理和建设,加强投入建设的论证,力争投入准,见效快。
④提高管理水平,夯实企业基础。在巩固2008 年质量年活动成果基础上,完善前些年因为高速发展而存在于生产、质保、研发、管理等各方面的种种问题,完善企业管理机制,健全质量保证体系,加强 员工队伍的建设,特别是对三支骨干队伍 (技术、管理、营销)的培养,进一步通过技术改造和技术 创新,研发、掌握核心技术,降低成本,为迎接下一轮经济增长打下扎实的基础。
⑤进一步加强总部的资金管控工作,全面打造总部的融资平台。积极协调,做好公司总部和分、子公司生产经营资金的保障工作,利用好公司生产经营和资本经营有利的条件,在保障公司生产经营规模 不断壮大对资金需求的同时,统筹做好资金调控,最大限度提高资金使用效率。
⑥以资产重组为契机,推进公司文化整合,加强企业文化建设,为公司发展提供文化力保障。
(2) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测:否
(二) 公司投资情况
单位:万元 币种:人民币
报告期内公司投资额 5,041.52
报告期内公司投资额比上年增减数 -4,415.15
报告期内公司投资额增减幅度(%) -46.69
投资额中有4,329.91万元为募集资金项目使用
被投资的公司情况
被投资的公司名称 主要经营活动 占被投资公司权益的比例(%) 备注
贵航股份海口红阳密封条生产基地 车用密封条 100
1、募集资金总体使用情况
单位:万元 币种:人民币
募集 募集方式 募集资 本年度已使用 已累计使用募 尚未使用募 尚未使用募集资
年份 金总额 募集资金总额 集资金总额 集资金总额 金用途及去向
2008 非公开发行 31400.69 10299.10 10299.10 21101.59 存在银行专用
募集资金帐户
总体使用情况说明:根据公司董事会、股东大会及中国证监会审核通过的2007年非公开发行方案,本次发行募集资金超过募集资金项目所需资金的部分将用于补充公司流动资金。2008年 2月 25日,公司第三届董事会第十九次 (临时)会议审议通过将本次发行募集资金超过募投项目所需资金的剩余部分5,969.19万元用于补充公司流动资金。同时,募集资金项目也陆续投入中,截止报告期,4 个募集资金项目共计投入资金4,329.91 万元。
2、承诺项目使用情况
单位:万元 币种:人民币
承诺项目名称 是否 拟投 实际 是否符 项目 预计 产生收 是否符合
变更 入金 投入 合计划 进度 收益 益情况 预计收益
项目 额 金额 进度
航空飞行控制 否 5895 387.91 否 建设期,未
系统生产线技 产生收益
术改造项目
复合密封条生 否 10135 1928 否 建设期,未
产线技术改造 产生收益
项目
全铝散热器生 否 4910 803 否 建设期,未
改造产线技术 产生收益
项目
汽车电子电器 否 4491.5 1211 否 建设期,未
开关生产线技 产生收益
术改造项目
合计 / 25431.5 4329.91 / / / /
募集资金承诺项目使用情况说明:各项目承办单位在本着谨慎和有效进行募集资金投资的基础上,在 2008 年3、4季度加快了建设速度,募投项目的实施对解决公司年初以来产能不足的瓶颈起到较大作用,也为公司今年生产任务的完成和技术进步起到较大作用。项目建设在扩大产能、提高质量、提升研发能力等方面取得了较好的成效。但由于汽车行业的发展形势及国际经济形势的变化,公司本着 谨慎的严责,严格控制募投资金的使用,以减少风险,提高资金使用效果。因此本次募投资金的使用 适当往后延。
3、非募集资金项目情况
单位:万元 币种:人民币
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
海口红阳 711.61 一期厂房及办公楼、外围附属工
一期厂房 程已经完工,进入竣工验收阶段
及办公楼
基建项目
合计 711.61 / /
(三) 公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
报告期内,公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错。
投资情况说明:
公司投资情况
单位:万元 币种:人民币
报告期内公司投资额 5,041.52
报告期内公司投资额比上年增减数 -4,415.15
报告期内公司投资额增减幅度(%) -46.69
投资额中有4,329.91万元为募集资金项目使用
被投资的公司情况
被投资的公司名称 主要经营活动 占被投资公司权益的比例(%) 备注
贵航股份海口红阳密封条生产基地 车用密封条 100
1、募集资金总体使用情况
单位:万元 币种:人民币
募集 募集方式 募集资 本年度已使用 已累计使用募 尚未使用募 尚未使用募集资
年份 金总额 募集资金总额 集资金总额 集资金总额 金用途及去向
2008 非公开发行 31400.69 10299.10 10299.10 21101.59 存在银行专用
募集资金帐户
总体使用情况说明:根据公司董事会、股东大会及中国证监会审核通过的2007年非公开发行方案,本次发行募集资金超过募集资金项目所需资金的部分将用于补充公司流动资金。2008年 2月 25日,公司第三届董事会第十九次 (临时)会议审议通过将本次发行募集资金超过募投项目所需资金的剩余部分5,969.19万元用于补充公司流动资金。同时,募集资金项目也陆续投入中,截止报告期,4 个募集资金项目共计投入资金4,329.91 万元。
2、承诺项目使用情况
单位:万元 币种:人民币
承诺项目名称 是否 拟投 实际 是否符 项目 预计 产生收 是否符合
变更 入金 投入 合计划 进度 收益 益情况 预计收益
项目 额 金额 进度
航空飞行控制 否 5895 387.91 否 建设期,未
系统生产线技 产生收益
术改造项目
复合密封条生 否 10135 1928 否 建设期,未
产线技术改造 产生收益
项目
全铝散热器生 否 4910 803 否 建设期,未
改造产线技术 产生收益
项目
汽车电子电器 否 4491.5 1211 否 建设期,未
开关生产线技 产生收益
术改造项目
合计 / 25431.5 4329.91 / / / /
募集资金承诺项目使用情况说明:各项目承办单位在本着谨慎和有效进行募集资金投资的基础上,在 2008 年3、4季度加快了建设速度,募投项目的实施对解决公司年初以来产能不足的瓶颈起到较大作用,也为公司今年生产任务的完成和技术进步起到较大作用。项目建设在扩大产能、提高质量、提升研发能力等方面取得了较好的成效。但由于汽车行业的发展形势及国际经济形势的变化,公司本着 谨慎的严责,严格控制募投资金的使用,以减少风险,提高资金使用效果。因此本次募投资金的使用 适当往后延。
3、非募集资金项目情况
单位:万元 币种:人民币
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
海口红阳 711.61 一期厂房及办公楼、外围附属工
一期厂房 程已经完工,进入竣工验收阶段
及办公楼
基建项目
合计 711.61 / /
【3.关联企业经营状况】
【截止日期】2008-12-31
┌─────────────┬───────┬──────┬──────┐
| 关联企业名称 |营业收入(万元)|净利润(万元)|总资产(万元)|
├─────────────┼───────┼──────┼──────┤
|贵州华昌汽车电器有限公司 | | 378.78| 8632.47|
|上海红阳密封件有限责任公司| | 822.49| 14119.60|
|贵州华阳电工有限公司 | | 2573.71| 30279.38|
|贵州贵航汽车零部件销售有限| | -80.54| 227.68|
|责任公司 | | | |
|贵州红阳机械(集团)公司 | | 238.95| 7469.92|
|上海永红汽车零部件有限公司| | -135.18| 8856.49|
|贵阳华科电镀有限公司 | | 122.85| 521.76|
|贵阳万江航空机电有限公司 | | 2097.05| 32651.92|
|贵州橡六申一橡胶有限公司 | | 12.78| 2940.66|
|苏州华昌机电有限公司 | | 1120.82| 11388.76|
└─────────────┴───────┴──────┴──────┘